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隆回县委组织部2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县委组织部2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00043 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县委组织部
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻落实党的组织路线、方针和政策,对全县组织工作进行督促检查,及时向县委和市委组织部报告组织工作重要情况。

2、制定和落实加强党的基层组织建设措施,指导全县党的基层组织建设。会同有关部门对乡镇(街道)党(工)委和县委管理的机关企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导乡镇(街道)、县直机关、非公有制经济组织和社会组织、离退休干部党工委等党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时代党的建设的理论研究;负责全县党费管理;按照上级规定指导省市驻隆单位党组织建设。

3、对全县领导班子和干部队伍建设进行宏观管理,协助县委统管全县干部工作。提出乡镇(街道)和县直部办委局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考核、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇(街道)和县直有关部办委局机关股级干部职务任免的审批和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全县干部公开选拔工作的宏观指导,承办干部公开选拔工作;负责干部队伍建设的宏观管理,落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导乡镇(街道)和县直部办委局等部门领导班子的政治建设;负责县级以上党代表、人大代表和政协委员的提名推荐工作。

4、研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网建设;负责全县干部人事档案、党组织、党员统计、干部统计工作的宏观指导。

5、负责干部监督工作的指导,负责组织工作的督促检查,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对县管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督;对有关监督制度的落实情况进行督查;对干部的历史遗留问题进行审查。

6、制订干部教育工作规划,组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查乡镇(街道)和县直部办委局的干部教育工作。

7、制订或参与制订有关人才工作的政策、规定,指导、协调、检査人才工作;指导有关专家开展活动。

8、贯彻落实离退休干部工作的方针、政策、法规和文件规定,开展调查研究,提出建设性意见;负责全县离退休干部工作的宏观管理,指导全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设;负责离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益;负责处理离退休干部的来信来访,按照有关规定,做好来隆离退休干部的接待服务工作;会同有关方面做好离退休干部医疗保健工作。

9、负责全县国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的组织实施;负责全县公务员综合管理和公务员招录、调配、奖励等工作,统筹落实机关单位工资福利政策,建立机关单位人员工资正常增长和支付保障机制。

10、组织协调与开展全县绩效考核评价工作;督促指导纳入绩效考核范围的工作情况,承担县委考核工作领导小组办公室日常工作。

11、负责对全县基层党建工作进行总体规划部署;提出加强党的基层组织建设工作的意见和措施;协调县委基层党建工作领导小组成员单位共同抓好基层党建工作;承担县委基层党建工作领导小组办公室日常工作。

12、统一组织、规划、部署县直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见建议;抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设,指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设;督促县直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任;指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理及培训县直机关党务干部等工作。

13、负责研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的规划、制度和措施;指导全县非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

14、统一管理县委机构编制委员会办公室。

15、承办县委和市委组织部交办的其它工作。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室15个,所属单位2个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
    内设科室分别是:办公室、调研信息组(新闻宣传办公室)、组织指导组(党建督导室)、党员管理组(县党代表联络办公室)、干部一组(公开选拔领导干部办公室)、干部二组(干部教育组、干部队伍建设规划办公室)、干部信息管理组、干部监督组(举报中心、巡察工作联络办公室)、人才组、老干部组(县关心下一代工作委员会办公室)、公务员一组、公务员二组、考核评价办,同时挂靠中共隆回县委基层党建工作领导小组办公室(简称“县委基层党建办”)、县直属机关工作委员会办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

所属单位分别是:党员教育中心、老干部教育活动中心。

二、部门预算单位构成

隆回县委组织部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有隆回县委组织部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算649.36万元,其中,一般公共预算拨款649.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少457.53万元,主要原因有:本年度有较多上年结余。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算649.36万元,其中,一般公共服务556.36万元,教育42万元,科学技术51万元。支出较去年预算减少457.53万元,主要原因是项目类支出预算减少

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算649.36万元,其中,一般公共服务556.36万元,占85.8%,教育42万元,占6.4%,科学技术51万元,占7.8%。具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为538.96万元。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为12.86万元。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)2022 年预算数为2.00万元。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2022年预算数为2.54万元。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2022年预算数为42.00万元。

6. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)2022年预算数为51.00万元。

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数556.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算93万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:老年大学专项经费42万元,主要用于老年大学办学运营、校庆活动经费;科技特派员经费51万元,主要用于选派县级科技特派员85名,加上省市派共110名(含三区科技人才)进行农业技术指导、技能培训、技术服务、科普宣传和产业化项目规划论证。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况:2022年本部门机关本级的机关运行经费62.53万元,比上年预算减少28.21万元,下降31 %,主要是2022年其他交通费用不再列入机关运行经费。

(二)“三公”经费预算情况:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.5万元,主要是严控“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算4万元,拟召开6次左右会议,人数约360人,内容为隆回县乡镇(街道)和县直行业系统党(工)委书记2021年度抓党建工作情况述职评议会议,县直机关单位党组(党委)书记2021年度抓党建工作情况述职评议会议,2021年度领导干部考核暨“一报告两评议”工作会议,人才会议,组织委员会议;培训费预算3.86万元,拟开展7次左右培训,人数约410人,内容为定期开展组工讲堂,组工业务培训,全县干部智慧信息平台基础数据采集动员培训,处级领导干部个人事项填报培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为649.36万元,其中,基本支出556.36万元,项目支出93万元,具体绩效目标详见附表。              

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件:中共隆回县委组织部部门预算公开表

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