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目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行国家、省、市有关特色产业发展的方针、政策和法律、法规;拟订全县特色产业发展政策,编制全县金银花、龙牙百合、玉竹等特色中药材,猕猴桃、辣椒、茶叶等果蔬茶产业发展规划和年度发展计划并组织实施;负责国家、省、市、县立项的特色产业扶持项目资金以及县级发展特色产业专项资金的管理、使用和监督,确保资金发挥效益;负责建立健全特色产业科研服务支撑体系;负责全县特色产业公用品牌培育打造,组织产业文化研究、提升产业形象,组织产业对外宣传,建立健全产业信息支撑体系,提供市场信息服务;负责抓好特色产业标准化基地建设与新品种、新技术推广工作;抓好特色产业在生产、加工、销售过程中的引导扶持、服务协调工作;配合有关部门加强特色产业的质量安全监管;评估、申报特色产业发展项目,指导、协调全县特色产业的发展及维护行业公平竞争秩序。
2、负责贯彻落实省市有关烟叶生产的政策,组织实施全县烟叶发展计划,督促检查落实县委、县政府分配给各乡镇(街道)当年的烤烟种植面积,组织、指挥、协调全县烤烟生产、烟基建设、协调烟叶销售和烟草专卖打假工作。
3、负责全县农村可再生能源的推广应用,贯彻落实上级有关农村可再生资源建设的方针、政策,拟定全县农村可再生能源建设发展规划,形成农村可再生能源建设的合力,搞好服务体系建设。
4、负责省、市、县农民素质教育工作及材料报送,开展农民技术员的培训工作,抓好农业产业科技培训和推广,推进科技创新。
5、拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;承担全县农业产业化统筹协调和综合管理,指导全县农业产业化经营;拟订促进全县农产品加工业发展的政策、规划、计划并组织实施,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,指导协调农产品加工园区建设,指导农业产业化龙头企业发展。
6、承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室8个,所属事业单位1个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是:综合部、财务部、农民素质教育部、特色产业发展事务部、品牌建设事务部、两烟生产事务部、烟基建设事务部、农村能源建设事务部。
所属事业单位是:隆回县农业综合服务中心
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县农业综合服务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算312.6 万元,其中,一般公共预算拨款 312.6 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算减少 265.33 万元,主要原因有:一是今年未安排项目经费;二是人员减少;三是厉行节约。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算 312.6 万元,其中:
1.农林水支出(类),农业农村(款),行政运行(项)
2023年预算为577.93 万元,2024年预算为 312.6万元,比上年减少 265.33 万元,下降45.91 %,主要原因是:今年未安排项目经费;二是人员减少;三是厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 312.6 万元,其中:
1.农林水支出(类),农业农村(款),行政运行(项)。
2023年预算为577.93 万元,2024年预算为 312.6 万元,比上年减少 265.33 万元,下降45.91%,主要原因是:主要原因是:一是今年未安排项目经费;二是人员减少;三是厉行节约。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数312.6 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 0 万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 39.78 万元,比上年预算减少32.43万元,下降44.91 %,主要原因是 主要原因是一是人员减少;二是厉行节约。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为 2.1 万元,其中,公务接待费 2.1 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算0.9 万元,主要原因是缩减开支、厉行节约。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 1 万元,拟召开 3 会议,人数 150人,内容为烤烟生产会、能源安全生产会、农民素质教育会;其他临时会议。培训费预算 2.02 万元,拟开展 2 培训,人数 63人,内容为党建培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 0.8万元,其中,货物类采购预算0.8 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 台。2024年拟新增配置公务用车0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 312.6 万元,其中,基本支出 312.6万元,项目支出 0万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024 年农业综合单位部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )