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目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能职责和机构设置 二、单位基本情况 第二部分 隆回县档案局2018年部门决算情况说明 三、部门决算收支概况及增减变化情况 (一)2018年度收入支出决算总体情况 (二)收入决算情况 (三)支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算拨款概况 (一)2018年度财政拨款总体情况 (二)2018年财政拨款收入 (三)2018年财政拨款支出 六、“三公”经费决算情况 七、政府性基金决算 八、其他有关情况说明 (一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况 (二)政府采购情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)预算绩效情况 第三部分 名词解释 第四部分 附件 2018年度隆回县档案局部门决算公开表格 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况表 第一部分 部门概况 二、单位基本情况 隆回县档案局编制人数7人,实际人数8人(其中,在职8人,离退休9人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积2130平方米,固定资产138.3万元。 第二部分 部门决算情况说明 三、部门决算收支概况及增减变化情况 2018年部门决算编报范围包括隆回县档案局机关。 (一)2018年度收入支出决算总体情况 2018年总收入143.72万元,比上年增加17.89%。总支出143.72万元,比上年增加17.89%。主要是人员经费和扶贫工作经费增加。 (二)收入决算情况:2018年收入143.72万元,其中:一般公共预算拨款收入143.72万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年增加21.82万元。主要是人员经费和扶贫工作经费增加。 (三)支出决算情况:2018年支出143.72万元,其中:一般公共服务143.72万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,与2017年增加21.82万元。主要是人员经费和扶贫工作经费增加。 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款总收入143.72万元,比上年增加17.89%,一般公共预算财政拨款收入143.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出143.72万元,比上年增加17.89%,一般公共预算财政拨款支出143.72万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 五、一般公共预算拨款概况 (一)2018年度财政拨款总体情况 2018年财政拨款收入143.72万元,比上年增加17.89%。财政拨款支出143.72万元,比上年增加17.89%。 (二)2018年财政拨款收入143.72万元。其中:一般公共预算拨款收入143.72万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,与2017年增加21.82万元。主要是人员经费和扶贫工作经费增加。 (三)2018年财政拨款支出143.72万元。基本支出:81.9万元,其中:工资福利支出66.98万元,商品和福利支出9.92万元,对个人和家庭补助支出5万元。项目支出:61.82万元,与2017年增21.82万元。主要是人员经费和扶贫工作经费增加。 六、“三公”经费决算情况 2018年“三公”经费预算数为2.2万元,决算数为0.83万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为2.2万元,决算数为0.83万元,公务接待25批118人次。 “三公”经费增加变化情况说明选择以下一种: 1、减少:2018年“三公”经费决算比2017年减少1.37万元,隆回县档案局按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。 七、政府性基金决算 隆回县档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他有关情况说明 (一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况 2018年隆回县档案局机关(事业)运行经费财政拨款决算支出9.92万元,比2017年决算减少5.71万元,主要是其他交通费用减少。 (二)政府采购情况 2018年隆回县档案局政府采购总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 我单位固定资产账面价值1382584.50元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备439743元,办公家具40900元,房屋2130平方米,价值901941.50元。 无公车和大型设备:隆回县档案局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 (四)预算绩效情况 2018年决算实行绩效目标管理的项目0个。 第三部分 名词解释 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 第四部分
一、部门职能职责和机构设置
隆回县档案局系县直党政机关,属具有行政管理职能的参公单位,负责全县机关单位、乡镇档案管理、业务指导及档案执法监督等工作。内设办公室、业务股。本决算数据无下属二级单位决算。
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县档案局)