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目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、负责接收按规定应移交进馆的县直各单位档案资料;负责征集散存在社会上的反映隆回各个历史时期具有重要价值的档案资料;负责收集重要会议、重要人物、重大活动档案资料;负责提供县直改制企业档案寄存服务;负责接收县直单位现行文件。
2、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档;负责对馆藏档案进行科学分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况;负责馆藏档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息及政府现行文件的查阅利用服务;负责馆藏档案安全,维护馆藏档案完整,保守党和国家机密。
3、围绕县委和县政府工作需要,开展档案史料的研究和编辑工作,利用馆藏档案资料举办展览活动,编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料,经批准后公开档案文件和史料。
4、负责推进县档案馆数字化建设,按照档案工作信息化发展方向,全方位有效地开发档案信息资源,开展档案管理技术研究,提高县档案馆档案管理现代化水平,实现档案管理由智能化向智慧化发展。
5、承担县委办公室和上级交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是:1、办公室。2、保管利用部。(加挂“隆回县现行文件服务中心”牌子)。3、接收编研部。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县档案馆单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算103.4万元,其中,一般公共预算拨款103.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加14.95万元,主要原因有:一是项目资金有增加,二是调入1人,工资性支出增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算103.4万元,其中:
1.一般公共服务(类),档案事务(款),行政运行(项)
2023年预算为88.3万元,2024年预算为99.66万元,比上年增加11.36万元,增长11.4%,主要原因是:一是项目资金增加;二是调入1人,工资性支出增加。
2.一般公共服务(类),人大事务(款),行政运行(项)
2023年预算为0.15万元,2024年预算为3.74万元,比上年增加3.59万元,增长96%,主要原因是:印刷费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算103.4万元,其中:
1.一般公共服务(类),档案事务(款),行政运行(项)
2023年预算为88.3万元,2024年预算为99.66万元,比上年增加11.36万元,增长11.4%,主要原因是:一是项目资金增加;二是调入1人,工资性支出增加。
2.一般公共服务(类),人大事务(款),行政运行(项)
2023年预算为0.15万元,2024年预算为3.74万元,比上年增加3.59万元,增长96%,主要原因是:印刷费增加。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数72.4万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括: 1、工资福利支出54.8万元(其中:基本工资20.95万元、津贴补贴13.92万元、奖金1.75万元,养老保险6.73万元、医疗保险2.67万元、医疗补助3.63万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金5.05万元);2、商品和服务支出10.79万元(其中:办公费8.77万元,培训费0.42万元,委托业务费0.1万元,公务接待费0.5万元,其他商品服务支出1万元);3、对个人和家庭的补助支出6.81万元。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算31万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:办公费支出1.5万元,主要用于县档案馆馆藏档案保管保护办公费用等方面;维修(护)费支出3.5万元,主要用于档案保管保护设施设备维修维护等方面;专业材料费支出8万元,主要用于档案修裱所需的专用材料费等方面;劳务费和委托务业费17万元,主要用于档案保管保护及档案信息化扫描录入等方面;其他支出1万元,主要用于全县各单位档案移交、过期财会档鉴定销毁等工作。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费 10.79万元,比上年预算减少0.41万元,下降0.4%。主要原因是落实“过紧日子”要求,压减公用经费。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2023年预算减少0.5万元,主要原因是:坚持厉行节约反对浪费的要求压缩开支。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0.42万元,拟开展2次培训,人数120人,内容为档案业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额31.2万元,其中,货物类采购预算31.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为103.4万元,其中,基本支出72.4万元,项目支出31万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023 年隆回县档案馆部门预算表
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