文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
一、部门职能职责和机构设置
隆回县道路运输管理所隶属于隆回县交通运输局二级机构,副科级全额拨款事业单位,负责全县道路运输市场的客货运输、驾驶员培训、机动车维修、站场物流及其他道路运输业务的行政管理,目前全所共有在职干部职工95人,单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等共9个股室,下设全县6个乡镇交管站,一个稽查队,一个驻站办。
二、单位基本情况
单位编制人数为 45 人,实际人数95 人,其中在职95 人,离退休 7 人。小车编制数 1 台,实际 9 台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 10000 平方米。
三、部门收支概况
(一)收入预算,2016年年初预算数892.9万元,其中,公共财政拨款715.9万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入177万元
(二)支出预算,2016年年初预算数892.9万元,其中,一般公共服务877.9万元,公共安全15万元。
四、公共财政拨款支出预算
2016年我单位公共财政拨款安排支出715.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为715.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为10万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:XX支出10万元,主要用于全县道路运输业客货车辆的单证卡等工本费支出。
五、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年我单位共预算“三公”经费 78万元 ,与2015年决算数持平,主要原因是:(1)车辆一年比一年老化,加上物价只高不下,维修费会有所增加。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2016年道路运输管理所运行经费财政的拨款预算7158982元,比2015年预算增加5212744元,增长37%。
(二)政府采购情况
2016年____单位采购预算总额___元。其中:政府采购___预算_____元;政府采购___预算_____元。
(三)国有资产占有使用情况
截至_2016_年_12__月_31__日,我单位固定资产账面价值2483796元,其中:车辆2辆,价值311532元,其他通用设备及办公家具_317401元,房屋10000平方米,价值1854863元。
(四)预算绩效情况
2015年决算实行绩效目标管理的项目_____个,涉及一般公共预算拨款_____元;纳入绩效评价试点的项目_____个,涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个,涉及一般公共预算拨款_____元;纳入绩效评价试点的项目_____个,涉及一般公共预算拨款_____元。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 游勇)