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第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
( 一)职能职责。
隆回县党史和地方志研究室是参照公务员管理的全额拨款正科级事业单位。主要职能职责是(1)研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。研究总结隆回深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。(2)重视存史基础工作,组织力量收集、整理、研究隆回党史资料和隆回地方文献、隆回县情等有关资料,制定并组织实施全县党史和地方志工作的有关规划。(3)组织力量编纂出版《中国共产党隆回历史》等党史基本著作和普及性党史书刊;组织力量编纂出版《隆回县志》《隆回年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和乡镇志、部门志、专业志及特色志等其他相关地情文献;组织力量编纂全县党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。(4)运用党史和地方志工作成果,开展形式多样的党史和地方志宣传教育,发挥史志工作“资政、育人、教化”的社会功能,会同有关部门协助县委、县政府组织重大纪念活动。(5)组织指导开展党史联络工作,发挥老干部的特殊作用。征集、编写老干部回忆录,负责县党史联络组日常工作,为离退休老同志做好党史工作服务。(6)完成省、市主管部门交办的研究课题和资料征集工作。承办县委交办的其他事项。
( 二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室2 个,所属事业单位 0 个,
全部纳入 2024 年部门预算编制范围。
内设科室分别是:综合部、业务部
所属事业单位分别是: 无
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位, 因此纳入 2024
年部门预算编制范围的为隆回县党史和地方志研究室单位本级。
三、部门收支总体情况
( 一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资 金。2024 年本部门收入预算 88.62 万元,其中,一般公共预算拨款88.62万元,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。 收入较去年预算增加 0.76 万元,主要原因有:人员工资增加。
( 二 )支出预算:2024 年本部门支出预算 88.62 万元,其中:
1.一般公共服务(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款),行政运行(项)
2023年预算为87.86万元,2024年预算为65.62万元,比上年减少22.24万元,减少 25.3 %,主要原因是:把项目支出列为一般行政管理事务支出。
2.一般公共服务(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款), 一般行政管理事务(项)
2023年预算为 0 万元,2024年预算为 23 万元,比上年增加 23 万元,增长 100 %,主要原因是:把项目支出列为一般行政管理事务支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算88.62万元,其中:
1.一般公共服务(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款),行政运行(项)
2023年预算为87.86万元,2024年预算为65.62万元,比上年减少22.24万元,减少 25.3 %,主要原因是:把项目支出列为一般行政管理事务支出。
2.一般公共服务(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款), 一般行政管理事务(项)
2023年预算为 0 万元,2024年预算为 23 万元,比上年增加 23 万元,增长 100 %,主要原因是:把项目支出列为一般行政管理事务支出。
具体安排情况如下:
( 一)基本支出:2024 年本部门基本支出预算数 65.62 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
( 二)项目支出:2024 年本部门项目支出预算 23 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:隆回年鉴、党史联络、乡镇部门志等日常业务工作经费支出23万元,主要用于隆回年鉴编纂印刷出版,党史联络和乡镇部门志编修指导等方面。
五、政府性基金预算支出
2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费:2024 年本部门机关本级 等 1 家行政事业单位的机关运行经费 7.76 万元, 比上年预算持平。
( 二 )“ 三公” 经费预算:2024 年本部门机关本级等1家行政事业单位“ 三公” 经费预算数为0.5 万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 0 万元), 因公出国(境)费 0 万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2022 年预算增加 0.2 万元,主要是去年填报失误,本年预计0.5万元公务接待费。
( 三)一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算 0 万拟召开 0 会议,人数 0 人 ;培训费预算 0.47 万元, 拟参加省市党史和地方志业务培训,人数1-2人,内容为党史和地方志业务知识,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
( 四)政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额 10.2万元,其中,货物类采购预算 0.2 万元;工程类采购预算 万元;服务类采购预算 10 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 年 12 月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆, 应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0台。2024 年拟新 增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用 车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照 规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 88.62 万元,其中, 基本支出 65.62 万元,项目支出 23 万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2 .项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事
业发展目标所发生的各项支出。
3 .一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出, 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。
4 .机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5 .“ 三公” 经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“ 三公“ 经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修 费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出。
第二部分 2024 年隆回县党史和地方志研究室单位部门预算表
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