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第一部分 部门概况
一、 部门职能职责和机构设置
二、 单位基本情况
第二部分 大水田乡人民政府单位2 019年部门预算表
一、 收支决算总表
二、 收入决算总表
三、 支出决算总表
四、 财政拨款决算收支总表
五、 一般公共决算支出表
六、 一般公共决算基本支出表
七、 “三公”经费决算表
八、 政府性基金决算支出表
九、 项目决算支出绩效目标申报表
十、 整体决算支出绩效目标申报表
十一、 政府采购决算支出表
第三部分 大水田乡人民政府单位2019年部门预算情况说明
一、 部门收支概况及增减变化情况
二、财政拨款收入支出决算总体情况
三、 一般公共决算拨款概况
四、 2019年“三公”经费预算情况说明
五、 政府性基金决算情况
六、 其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
(二) 政府采购情况
(三) 国有资产占有使用情况
(四) 项目决算绩效情况
(五) 整体决算绩效情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职能职责和机构设置
大水田乡机关及部门包括党委、人大、政府、政协机关及财政、农业综合服务站、水务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站。
党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;2、保证监督职能;3、教育和管理职能;4、服从和服务于经济建设的职能;5、负责抓好本乡党建工作,群团工作、精神文明建设和新闻宣传工作。
政府:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设;3、负责民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;4、按计划组织本级财政收入和地方税收和征收工作;5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活。
财政所:执行财政预算管理,核算政府日常收支,确保财政收支平衡、负责全镇干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作,确保乡政府日常工作正常运转,负责各项涉农补贴的发放工作,项目资金监管,负责辖区内行政事业财务收支活动的监管工作,对本乡国有资产进行监督管理、防止流失。
农业综合服务站、水务站:承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、辣椒等特色产业开发、农村能源服务等职责。
文体卫站:负责组织开展群众性文化体育活动,文物与非物质文化遗产保护,承担农村广播电影电视服务,指导搞好乡镇、村环境卫生等职责。
人口和计划生育服务站:负责辖区内的人口和计划生育服务工作,宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规,对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。
就业和社会保障服务站:负责辖区内的就业和再就业、社会保障(含新型合作医疗、新型农村养老保险)、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。
城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站:依法监督检查安全生产经营活动,宣传环境保护基本国策,监督检查区域内污染治理工作,指导农村公路建设和养护,落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作,负责乡镇工业建设(含乡镇工业统计)等工作。
二、单位基本情况
大水田乡人民政府编制人数53人,实际人数53人(其中,在职 46人,离退休7人),遗属补助人数2人,小车编制数1台,实际0台,房屋面积7250平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2019年部门预算编报范围包括政府党委机关及文体卫站、就业和劳动保障站等直属单位。
(一)收入预算:2019年部门预算数830.47万元,同比上年增加442.67万元,增长114%(增加原因是专项资金纳入预算),其中:公共财政拨款830.47万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算:2019年部门预算数830.47万元,同比上年增加442.67万元,增长114 %(增加原因是专项资金纳入预算),其中:一般公共服务662.14万元,文化体育与传媒16.76万元,社会保障和就业支出36.24万元,医疗卫生与计划生育支出42.91万元,城乡社区支出34.64万元,农林水支出37.77万元。
四、公共财政拨款支出预算
2019年我单位公共财政拨款安排支出830.47万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年部门预算数为431.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年部门预算数为399万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:修建东风水库支出49万元,主要用于移民、占地补偿等方面;修建龙黄公路支出350万元,主要用于道路修建等方面。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年我单位共预算“三公”经费5万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2018年执行数增加1.48万元,主要原因是:上年发票未报账。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2019年我单位运行经费财政的拨款预算431.47 万元,比2018年预算增加43.67万元,增长11.26 %。
(二)政府采购情况
2019年大水田乡人民政府单位采购预算总额5.5万元。其中:政府采购档案柜等预算0.4万元;政府采购电脑耗材硒鼓、碳粉等预算1万元;政府采购干部用床等预算0.15万元;政府采购计算机等预算1.75万元;政府采购打印纸等预算2.2万元;
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值200.02万元,其中:车辆 0辆,价值0万元,其他通用设备34.64万元,办公家具21.35万元,房屋7250平方米,价值144.03万元。
(四)项目预算绩效情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目2 个,涉及一般公共预算拨款399万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2019年预算实行绩效目标管理的项目1 个,投资总额830.47万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)830.47万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出431.47万元、项目支出399万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
七、相关的名称解释
如:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)