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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)党委工作职责:
<1>、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
<2>、保证监督职能。
<3>、教育和管理职能。
<4>、服从和服务于经济建设的职能。
<5>、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
<6>、完成上级党委交办的其他工作任务。
(2)政府工作职责:
<1>、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
<2>、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室4个,所属事业单位4个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。
所属事业单位分别是:综合行政执法大队、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为隆回县大水田乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1026.15万元,其中,一般公共预算拨款1026.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加133.46万元,主要原因是2025年纳入预算的单位人数较去年增加5人,所以基本支出里面的工资福利支出预算安排增长比较多。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1026.15万元,其中:一般公共服务810.15万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,农林水支出210.00万元。支出较去年预算增加133.46万元,主要原因是2025年纳入预算的单位人数较去年增加5人,所以基本支出里面的工资福利支出增长比较多。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1026.15万元,其中,一般公共服务支出810.15万元,占78.95%;农林水支出216.00万元,占21.05%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数720.15万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算306.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:村级经费支出216.00万元,主要用于村干工资、村级公用经费等方面;非税收入成本性支出30.00万元,主要用于单位开展工作的办公支出、干部差旅费、租车费;县对乡镇转移支付60.00万元,主要用于干部绩效奖、综治奖、森林防火、疫情防控等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费预算数为76.08万元,比上年预算增加5.47万元,上升7.75%,主要原因是本单位本年度增加了一些劳务费的预算,用于每年村道路自然灾害引起的滑坡而产生的人工清运费。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为11.00万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1.00万元,拟召开上级下达的政策解读宣讲会议、乡村振兴内容宣读会议、人数为80人,内容为政策宣讲、乡村振兴内容宣读;培训费预算6.93万元,拟开展村账报账、人大业务培训、乡村振兴培训,人数87人,内容为村账报账、人大业务培训、乡村振兴业务培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额15.00万元,其中,货物类采购预算15.00万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1026.15万元,其中,基本支出720.15万元,项目支出306.00万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2025年部门预算表