文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
发改局单位编制人数为42人,实际人数42 人,其中在职 30人,离退休 12 人。小车编制数 2 台,实际 2 台。遗属补助人数 人,房屋面积 平方米。
三、部门收支概况
16年部门预算
(一)收入预算,16年年初预算数264.46万元,其中,公共财政拨款264.46万元.
(二)支出预算,16年年初预算数264.46万元,其中,一共服务264.46万元,上年结转0万元。
四、公共财政拨款支出预算
16年我单位公共财政拨款安排支出264.46万元,具体安排情况下:
(一)基本支出:16年年初预算数为264.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出16万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年我单位共预算“三公”经费 24.74 元,比2015年决算减少20000 元,主要原因是:招待费减少
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2016年发改局单位运行经费财政的拨款预算_264.46万元,比2015年预算增加36.95万元,增长16.24%。
(二)政府采购情况
2016年单位采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元;政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2015年12月31_日,我单位固定资产账面价值136.09万元,其中:车辆2_辆,价值57.43万元,其他通用设备15.27万元,办公家具54.57万元,房屋70平方米,价值8.82元。
(四)预算绩效情况
2015年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 游勇)