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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县妇联2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县妇联部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
1.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》,妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展妇女成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益,调查、研究妇女儿童问题,为县委、县人民政府决策提供依据、提出建议,动员妇女参与国家和社会事务的民主管理与民主监督,促进妇女参政议政和参与妇女儿童的法律、法规的制定。
5、贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县人民政府制定隆回县妇女发展规划和隆回县儿童发展规划并组织实施。
6、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,扩宽工作领域。
7、负责与社会各界妇女的联络,加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
8、承办县委县政府交办的其他事项。本单位无下属二级机构。
二、单位基本情况
隆回县妇联编制人数5人,实际人数8人(其中在职5人,离退休3人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积100平方米,固定资产69.85万元。
第二部分 部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围为妇联机关。
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入154.67万元,比上年减11.5%。总支出149.67万元,年末结转5万元,比上年减15%。
(二)收入决算情况:2018年收入154.67万元,其中:一般公共预算拨款收入122.67万元,政府性基金预算拨款收入24万元,上年结转8万元。2018年比与2017年减少收入20.03万元。收入减少原因是一般公共预算拨款收入减少22.67万元,政府性基金预算拨款收入减少5.4万元。
(三)支出决算情况:2018年支出149.67万元,其中基本支出109.67万元,项目支出40万元,比与2017年减17.07万元。因人员减少及控制支出。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入154.67万元,比上年减少11.5%,一般公共预算财政拨款收入122.67万元,政府性基金预算财政拨款收入24万元,上年结转8万元。财政拨款总支出149.67万元,年末结转5万元,比上年减少15%,一般公共预算财政拨款支出122.67万元,政府性基金预算财政拨款支出24万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入146.67万元,比上年减16%。财政拨款支出149.67万元,比上年减15%。
(二)2018年财政拨款收入146.67万元。其中:一般公共预算拨款收入122.67万元,政府性基金预算拨款收入24万元,2018年比与2017年减少收入20.03万元。收入减少原因是一般公共预算拨款收入减少22.67万元,政府性基金预算拨款收入减少5.4万元。
(三)2018年财政拨款支出149.67万元。基本支出:109.67万元,其中:工资福利支出48.6万元,商品和福利支出45.18万元,对个人和家庭补助支出15.3万元,资本性支出0.59万元。项目支出:40万元。比上年减少12%,因人员减少及控制支出。
六、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为1.15万元,决算数为1.12万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为1.15万元,决算数为1.12万元,公务接待15批52人次。
“三公”经费增减变化情况说明
2018年“三公”经费决算比2017年减少0.03万元,按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2018年政府性基金24万元,其中:省级财政专项彩票公益金24万元。2018年政府性基金决算支出24万元,主要用于“两癌”农村妇女救助专项。与2017年减5.4万元。减少原因是救助人数比上年少。
八、其他有关情况说明
(一)机关运行经费决算安排使用情况
2018年机关运行经费财政拨款决算支出45.77万元,比2017年预算减少13.98万元,因人员减少及控制支出。
(二)政府采购情况
2018年政府采购总额0.59万元,其中: 开展驻村帮扶工作采购电脑0.59万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值69.85万元,其中:车辆0台,价值0元。房屋800平方米,价值60万元,其他通用设备、办公家具等9.85万元。
无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个。
第三部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
第四部分 附件
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县妇联)