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隆回县高平镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能职责和机构设置
二、 单位基本情况
第二部分 高平镇人民政府2020年部门预算情况
三、 部门收支概况及变化情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一) 基本支出
(二) 项目支出
五、 2020年“三公”经费预算情况
六、其他有关情况
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2020年度高平镇人民政府部门预算公开表格
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款预算收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目预算支出绩效目标申报表
十、 整体预算支出绩效目标申报表
十一、 政府采购预算支出表
一、部门职能职责和机构设置
高平镇人民政府下设六个内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;一个执法机构:行政综合执法大队;四个直属事业单位:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
部门职能职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。7、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
高平镇人民政府编制人数138人,实际人数201人(其中,在职 144人,离退休57人),遗属补助人数19人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积5630平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2020年部门预算编报范围包括高平镇人民政府及农业服务中心、综合执法大队、社会事务中心、行政政务中心等直属单位。
(一)收入预算:2020年部门预算数1499.29万元,同比上年减少231.72万元,减少13.38%(减少原因为2019年安排了小套房建设资金,2020年无专项资金),其中:公共财政拨款1499.29万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算:2020年部门预算数1499.29万元,同比上年减少231.72万元,减少13.38 %(减少原因为2019年安排了小套房建设资金,2020年无专项资金),其中:一般公共服务1499.29万元,公共安全0万元,教育0万元(按功能科目分)。
四、公共财政拨款支出预算
2020年我单位公共财政拨款安排支出1499.29万元,具体安排情况如下:
(一) 基本支出:2020年部门预算数为1441.29万元,是指
为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二) 项目支出:2020年部门预算数为58万元,是指单位为
完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:维修改造工程支出30万元,主要用于办公正常维修等方面;综治工作经费支出10万元,主要用于政治维稳等方面;政协工作经费4万元,主要用于政协调研和政协委员考察等方面;人大工作经费4万元,主要用于人大调研等方面;禁毒工作经费10万元,主要用于禁毒宣传等方面。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位共预算“三公”经费11万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元(公务用车运行维护费6万元,公务用车购置费0万元),比2019年执行数增加(减少)0万元。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2020年高平镇人民政府机关运行经费财政拨款预算207.65万元,比2019年执行数减少 7.61万元,下降3.54 %。
(二)政府采购情况
2020年高平镇人民政府采购预算总额40.5万元。其中:政府采购办公用品、通用设备等预算40.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我单位固定资产账面价值77.65万元,其中:车辆 1辆,价值0万元,其他通用设备6.6万元,办公家具5.1万元,房屋5630平方米,价值64.8万元。
(四)项目预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款58万元。
(五)整体预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个,投资总额1499.29万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)1441.29万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、纳入专项资金拨款58万元,按支出性质分:基本支出1441.29万元、项目支出58万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2020年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算10万元,
拟召开人大工作会议,人数45人,内容为发放人大代表会议费,伙食费,资料打印费;召开扶贫工作会议,人数125人,内容为伙食费,资料打印费交通费等。培训费预算6万元,拟召开党员冬春训,人数800人,内容为伙食费,资料打印费交通费等。
七、相关的名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
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