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隆回高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算公开目录及说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回高新技术产业开发区管理委员会2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支
隆回高新技术产业开发区管理委员会
2021年预算公开说明
一、部门职能职责和机构设置
1、部门主要职能和机构设置。
(一)贯彻执行中央、省、市有关开发区建设的方针政策和规定,研究制定和组织实施隆回高新区的具体管理规定和改革措施。
(二)按规定负责编制隆回高新区中长期开发建设和经济社会发展规划,并纳入隆回县国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施。
(三)在隆回县建设总体规划的指导下,组织编制隆回高新区建设规划,依法依规审批权限范围内的基建项目。
(四)负责审核进隆回高新区投资项目,并按照规定权限审批或者报批。
(五)负责隆回高新区招商引资工作、进出口业务、对外经济技术合作交流和涉外事务。
(六)会同国土资源部门负责隆回高新区内土地开发、土地储备管理和土地征收及征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。
(七)负责隆回高新区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;协调乡镇相关工作,协调隆回高新区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、村、组关系;负责隆回高新区内的综合统计和信息工作。
(八)负责县有关部门在隆回高新区所设机构和派出人员的管理和协调工作。
(九)行使隆回县委、县人民政府授予的其他职权,承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、部门预算单位构成。
隆回高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回高新技术产业开发区管理委员会部门本级。
二、单位基本情况
隆回高新区编制人数35人,实际人数41人(其中,在职38人,离退休3人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,租赁房屋面积2050平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括隆回高新区归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年部门预算数403.30万元,同比上年增加21.81万元,增长5.41%,增长的主要原因是2021年人员增加。其中:公共财政拨款403.30万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算:2021年部门预算数403.30万元,同比上年增加21.81万元,增长5.41%,增长的主要原因是单位人员增加;其中:资源勘探信息等支出403.30万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出403.30万元,其中,一般公共服务支出403.30万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年部门预算数为403.30万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为0万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费3万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数减少1万元,主要原因是按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年隆回高新区单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款73.05万元,比2020年执行数增加11.48万元,增长18.65%。增加原因是2021年人员数量增加,支出增加。
(二)政府采购情况
2021年隆回高新区单位采购预算总额4万元。其中:货物采购预算4万元;服务采购预算0万元;工程采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值5.63万元,其中:共有车辆0辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台,价值0万元。其他通用设备3.26万元,办公家具2.37万元,房屋租赁2050平方米,价值0万元。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额403.30万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)403.30万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出403.30万元、项目支出0万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门会议费预算0万元,培训费预算0.5万元,拟召开园区企业党建培训,人数20人,内容为园区企业党建业务和入党积极分子培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。
商品和服务支出共计73.05万元:其中办公费15.7万元、印刷费2万元、水费1万元,电费4万元,差旅费8万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元、工会经费4.22万元、福利费5.98万元、其他交通费用26.03万元(用于发放公车补贴),基层党建经费2.62万元。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回高新技术产业开发区管理委员会)