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目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、部门主要职能
(一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)负责研究拟订和组织实施隆回高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(三)按照隆回县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订隆回高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
(四)负责隆回高新区招商引资工作,组织对外经济技术合作与交流。负责隆回高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(五)负责隆回高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建隆回高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
(六)负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进高新技术产业化、国际化。
(七)负责隆回高新区党的建设和“两新”组织党建工作。
(八)根据有关要求和职责分工,承担隆回高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
(九)承办市委、市政府和隆回县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室5个,所属单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局。
所属单位分别是:隆回高新技术产业开发区管理委员会
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回高新技术产业开发区本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2003.66万元,其中,一般公共预算拨款2003.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加1600.36万元,主要原因有:是2022年增加项目预算收入1589万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算2003.66万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,资源勘探工业信息等支出2003.66万元,支出较去年增加1600.36万元,主要原因是2022年增加项目预算支出1589万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为2003.66万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出2003.66万元,占100%。具体安排情况如下:
1.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项) 2022 年预算数为2,003.66万元 。
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数为414.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数为1589万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他资源勘探信息等支出800万元,主要用于园区企业基础设施建设等方面;其他支持中小企业发展和管理支出600万元,主要用于解决信贷风险保证金县级财政配套资金等方面;其他资源勘探工业信息等支出180万元,主要用于标准厂房租赁补贴资金等方面;其他制造业支出9万元,主要用于运输补助。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费预算数为48.22万元,比上年预算增加1.2万元,上升2.49%,主要原因是加强企业安全生产培费,培训费预算增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2022年预算减少1万元,主要原因是严格控制招待支出。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为 ;培训费预算2.68万元,拟开展10次培训,人数500人,内容为园区企业安全生产培训、园区企业党建业务和入党积极分子培训;拟计划举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元/未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2003.66万元,其中,基本支出414.66万元,项目支出1589万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )