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目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、部门主要职能
(一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。
(二)负责研究拟订和组织实施隆回高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。
(三)按照隆回县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订隆回高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。
(四)负责隆回高新区招商引资工作,组织对外经济技术合作与交流。负责隆回高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。
(五)负责隆回高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建隆回高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
(六)负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进高新技术产业化、国际化。
(七)负责隆回高新区党的建设和“两新”组织党建工作。
(八)根据有关要求和职责分工,承担隆回高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。
(九)承办市委、市政府和隆回县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设机构5个,所属事业单位2个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设机构分别是:办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局。
所属事业单位分别是:中小企业服务中心、社会事务服务中心
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回高新技术产业开发区本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10543.38万元,其中,一般公共预算拨款543.38万元,政府性基金预算拨款10000万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加56.44万元,主要原因有:增加了一般公共预算。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算10543.38万元,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
2023年预算为10000万元,2024年预算为0万元,比上年减少10000万元,下降100%,主要原因是:本年度无预算。
2. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)行政运行(项)
2023年预算为486.94万元,2024年预算为543.38万元,比上年增加56.44万元,增长11.6%,主要原因是:本年度增加预算。
3.城乡社区支出(类)
2023年预算为0万元,2024年预算为10000万元,比上年增加10000万元,增长100%,主要原因是:本年度增加项目支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10543.38万元,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
2023年预算为10000万元,2024年预算为0万元,比上年减少10000万元,下降100%,主要原因是:本年度无预算。
2. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款)行政运行(项)
2023年预算为486.94万元,2024年预算为543.38万元,比上年增加56.44万元,增长11.6%,主要原因是:本年度增加预算。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数543.38万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算10000万元,其中,城乡社区支出10000万元,占100%;科学技 术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费71.6万元,比上年预算增加8.67 万元,上升13.78%,主要原因是人员编制增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.9万元,其中,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平,主要原因是预算无大变动。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,未召开会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,未开展 培训,人数0人,内容为无,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额29 万元,其中,货物类采购预算29万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10543.38万元,其中,基本支出543.38万元,项目支出10000万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分
2024 年隆回高新技术产业开发区管理委员会预算表
( 一审: 二审: 三审: )