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2024年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 2024年度隆回高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00192 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回高新区管委会
发文日期: 2025-06-16 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-06-16 有效期: 长期


一、单位基本情况

(一)机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2024年重点工作、绩效目标设定情况

1.机构设置和人员编制情况

隆回高新技术产业开发区(简称隆回高新区)前身为隆回工业集中区,成立于2005年8月。2018年1月,经湖南省人民政府批准为省级高新技术产业开发区。

根据《中共隆回高新技术产业开发区工作委员会隆回高新技术产业开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定》(邵市办字〔2022〕4号),隆回高新区管委会及所属事业单位共有编制55名。高新区管委会设立五个副科级内设机构,分别为办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局,核定事业编制35名;高新区管委会所属2个事业单位,分别为:企业服务中心(就业服务中心)和社会事务服务中心,各核定事业编制10名。

2.主要职能职责

1)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

2)负责研究拟订和组织实施隆回高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3)按照隆回县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订隆回高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4)负责隆回高新区招商引资工作、组织对外经济技术合作与交流。负责隆回高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5)负责隆回高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建隆回高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

6)负责隆回高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

7)负责隆回高新区内党的建设和“两新”组织党建工作。

8)根据有关要求和职责分工,承担隆回高新区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9)承办市委、市政府和隆回县委、县政府交办的其他事项。

3.2024年重点工作

(1)坚持培塑产业,做强产业链条。以京能新能源等为代表的智能装备制造产业,以湖南世为光电、众为光电、众横光电等为代表的光电企业全面建设,实现了通讯、计算机、其它电子设备产品产业链巩固提升。以军杰食品、盛世丰花、瑞源农业等为龙头的企业,实现了农副产品精深加工产业链特色凸显。

(2)坚持招大引强,培育产业生态。按照“一主一特”产业布局,成立光电产业链、高尔夫产业链、轻工智能制造(生物医药、电子信息)产业链、富硒农产品精深加工产业链四个招商责任组,完成招商项目25个,签约金额约34.3亿元。

(3)坚持创新驱动,提升创新能力。将发展新兴产业作为打造新质生产力的关键,聚焦人工智能、绿色能源、光电、生物医药等新兴产业领域,加强产业创新培育和产业生态建设。

(4)坚持联动机制,推进项目建设。园区重大项目9个,2024年安排重点建设项目共30个,其中基础设施项目6个,产业项目24个,基础设施项目已全部完成,绝大部分企业已试投产。

5)坚持精准服务,建强“包联”制度。认真开展“三送三解三优”及“两重”“两新”送解优专项活动,为企业排忧解难。2024年共解决疑难问题120多个,化解矛盾纠纷50多起。

4.绩效目标设定情况

2024年隆回高新区将以“五好”园区创建为总揽,做好土地、资金、服务企业、招商引资、指标考核、工作机制、自身建设等“七篇”文章,不断开创园区高质量发展新局面。预计2024年实现技工贸总收入增长12%以上;固定资产投资增长10%以上;引进招商项目30个以上;新增规模工业企业10家以上。力争获评全省“五好”园区创建工作先进单位。

(二)部门整体支出情况

2024年全年收入16695.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8125.38万元;政府性基金预算财政拨款收入8570.00万元。全年支出16695.38万元,其中:基本支出1001.47万元;项目支出15693.91万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

公共预算财政拨款基本支出1001.47万元,其中:人员经费929.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费71.79万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

(二)县级专项资金情况

2024年项目支出共计15693.91万元。其中工业发展资金7123.91万元(包含上年结转623.91万元),主要用于兑现园区企业优惠政策;园区基础设施建设资金7370.00万元,主要用于园区基础设施建设;高新区科技产业园及配套设施专项债券1200.00万元,主要用于工业路北段和支路九道路工程建设。

(三)“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款支出预算数1.9万元,支出决算数为1.9万元。

1.因公出国(境)费用;

2024年我单位人员没有因公出国(境)。

2.公务接待费;

2024年我单位公务接待费(含商务接待费)1.9万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费。

2024年我单位没有公务用车购置及运行费。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位政府性基金预算支出8570.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年,隆回高新区各项工作稳步推进,根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》自评得分为98分。主要绩效情况如下:完成招商项目25个;新增规模工业企业11家;技工贸总收入312.05亿元,较上年同期增长20.05%;园区产业投资73.67亿元,较上年同期增长82.49%。

七、存在的问题

一是经济下行压力大,园区支撑能力不足,企业新旧动能转换不足。二“五好”园区建设有短板弱项。进出口总额及增速受退税政策影响,2024年的增幅难上涨。园区创新平台数与园区新引进重大项目数较少。

八、改进措施及有关建议

一是建议县财政加大对园区建设资金投入,缓解建设资金压力。二是加强配套设施建设,提升园区平台承载能力,促进园区高质量发展。

附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1、2及2024年度工业发展资金绩效部门评价报告

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