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一、部门职能职责和机构设置
(一)部门职能职责
1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。
2、制订和参与制订城镇公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划。
3、依据有关政策、法规,负责城镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道(除占破道的审批)等的建设、管理和维护,负责城市园林绿化的建设、管理和维护。
4、负责城镇燃气行业管理(燃气、燃气器具)及隆回县燃气行业管理办公室的日常工作。
5、负责对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。
6、管理城镇公用事业国有资产,负责公用事业生产、计划、调查统计等有关工作。
7、承担县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其它事项。
(二)机构设置
我单位是副科级全额拨款事业单位,隶属于县住房和城乡建设局,内设四股一室:办公室、市政设施股、园林绿化股、占破道与燃气管理股、排水管理股。
二、单位基本情况
隆回县公用事业管理局编制人数为20人,实际人数74人,其中在职64人,离退休10人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数1人,房屋面积1360平方米。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2016年部门决算编报范围指隆回县公用事业管理局机关。
(一)收入决算。2016年决算收入2059.7886万元,,同比上年增加132.7473万元,增长6.89 %;其中,公共财政拨款1946.0886万元,政府性基金拨款113.7万元。。
(二)支出决算。2016年决算支出2059.7886万元,同比上年增加132.7473万元,增长6.89 %。其中,基本支出2055.7886万元,项目支出4万元。
四、公共财政拨款支出决算
2016年我单位公共财政拨款安排支出1946.0886万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年终决算数为1942.0886万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、市政设施维护(维修费)、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出280.8731万元,一般商品和服务支出1438.1268万元(含城市维护建设项目专项支出及县城路灯电费等支出),对个人和家庭的补助161.4187万元,其他资本性支出61.67万元(指购置办公设备和专用设备)。
(二)项目支出:2016年年终决算数为4万元,是指单位用于燃气行业管理的专项工作经费,其中用于专项商品和服务支出4万元。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我单位“三公”经费实际支出数4.5515 万元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费3.2189 万 元、公务用车费1.3326万元(公务用车运行维护费 1.3326万元,公务用车购置费 0元),比年初预算减少3.4485万元,主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
2、2016年我单位因公出国共组团0 个,共 0 人。
3、我单位现有公务用车 1 辆,其中,今年属新购置的 0 辆。
4、2016年我单位国内公务接待共50批次,总接待人数 640人。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2016年我单位决算运行经费决算支出2055.7886万元,比2016年预算增加132.7473万元,增长6.89%。
(二)政府采购情况
2016年我单位决算采购总额61.67万元。其中:政府采购办公设备3.87万元;政府采购专用设备57.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值361.7378万元,其中:车辆4辆,价值96.44万元,其他通用设备22.7531万元,专用设备197.8966万元,办公家具5.4538万元,房屋1360平方米,价值39.1943万元。
(四)预算绩效情况
2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金决算收支情况特别说明
2016年我单位政府性基金决算收入113.7万元,是指其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的基金收入113.7万元。2016政府性基金决算支出共113.7万元,主要用于县城市政基础设施维修维护和管理等方面。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 邓文辉 袁艳云)