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目 录
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
( 一)职能职责。
(一)负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策;
(二)负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务,负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城区排水管网、污水泵站、污水处理厂、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务;负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作;
(三)承担县委、县政府和县城市管理和综合执法局交办的其它事项。
( 二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室 8 个,所属事业单位0 个,全部纳入 2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是:综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部、公园运行服务部。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位, 因此纳入 2024
年部门预算编制范围的为隆回县公用事业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
( 一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 678.76 万元,其中,一般公共预算拨款678.76 万元,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。 收入较去年预算减少456.48万元,减少原因是:2024年的项目支出没有纳入部门预算,由预算大盘统筹安排解决。
( 二 )支出预算:2024 年本部门支出预算 678.76 万元,其中:
1、城乡社区支出(类),城乡社区公共设施(款),其他城乡社区公共设施支出(项)
2023年预算为1135.24 万元,2024年预算为 678.76 万元,比上年减少456.48万元,减少40.21%,主要原因是:2024年的项目支出没有纳入部门预算,由预算大盘统筹安排解决。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 678.76 万元,其中:
1.城乡社区支出(类),城乡社区公共设施(款),其他城乡社区公共设施支出(项)
2023年预算为1135.24 万元,2024年预算为678.76 万元,比上年减少456.48万元,减少40.21%,主要原因是:2024年的项目支出没有纳入部门预算,由预算大盘统筹安排解决。
具体安排情况如下:
( 一)基本支出:2024 年本部门基本支出预算数613.76万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
( 二)项目支出:2024 年本部门项目支出预算65 万元,主
要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支
出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其
中:非税收入成本性支出65万元。
五、政府性基金预算支出
2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费:2024 年本部门机关本级事业单位的机关运行经费84.56 万元, 比上年预算减少1.33万元,下降1.55 %,主要原因是单位落实中央、省、市厉行节约政策,降低运行成本。
( 二 )“ 三公” 经费预算:2024 年本部门机关本级、 … … 等 家行政事业单位“ 三公” 经费预算数为 9 万元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 8 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 8 万元), 因公出国(境)费0 万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2023 年预算减少2万元,主要原因是 单位落实中央、省、市厉行节约政策,严控“三公”经费支出,降低运行成本。
( 三)一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0次会议 ;培训费预算6.34万元, 拟开展2次培训,人数 53 人,内容为开展事业单位在职人员2024年度继续教育培训一次和业务技能培训一次;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
( 四)政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额 0 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 年 12 月底,本部门共有公务用车 8 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 6辆,其他按照规定配备的公务用车2辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照 规定配备的公务用车0辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 678.76 万元,其中, 基本支出613.76万元,项目支出65 万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2 .项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事
业发展目标所发生的各项支出。
3 .一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出, 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。
4 .机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5 .“ 三公” 经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“ 三公“ 经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修 费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出。
第二部分 2024 年隆回县公用事业服务中心部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )