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一、 部门职能职责
党委:保证党的路线、方针政策的坚决贯彻执行,保证领导核心作用,教育和管理职能,服从和服务于经济建设和社会发展。
政府:制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划,组织指导好各行各业的生产建设,制定并组织实施农村基本建设规划,民生发展等社会保障工作,保障社会各项事业的顺利进行和健康发展。
人大:决定本行政区域内各项工作的重大事项,审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况,监督本级政府各项工作。
政协:政治协商,民主监督、参政议政。
财政所:执行财政预算管理,核算政府日常收支,确保财政收支平衡、负责全镇干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作,确保镇政府日常工作正常运转,负责各项涉农补贴的发放工作,负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管工作,对本镇国有资产进行监督管理、防止流失。
农业综合服务站、水务站:承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、金银花等特色产业开发、农村能源服务等职责。
文体卫站:负责组织开展群众性文化体育活动,文物与非物质文化遗产保护,承担农村广播电影电视服务,指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。
人口和计划生育服务站:负责辖区内的人口和计划生育服务工作,宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规,对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。
就业和社会保障服务站:负责辖区内的就业和再就业、社会保障(含新型合作医疗、新型农村养老保险)、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。
城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站:依法监督检查安全生产经营活动,宣传环境保护基本国策,监督检查区域内污染治理工作,指导农村公路建设和养护,落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作,负责乡镇工业建设(含乡镇工业统计)等工作。
二、单位基本情况
横板桥镇人民政府编制人数为95人,实际人数90人,其中在职人数84人,到村任职人数1人,经营性岗位5人;离退休 31 人。小车 编制数1 台,实际1台。遗属补助人数17人,房屋面积7680平方米。
三、部门收支概况
2016年部门决算编报范围包括横板镇政府机关及财政所、人口与计划生育服务站、农业站、水务站、文体卫站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设环保服务站、安监站等直属单位。
(一)收入决算,2016年总收入为21961106元,比2015年增加5030776元,增长29.71%,其中,一般公共财政拨款12503850元,专项补助收入6342710元,基金补助收入3114546元。
(二)支出决算,2016年决算支出为21961106元,比2015年增加5030776元,增长29.71%,其中,一般公共服务支出5788751元,文化体育与传媒支出401000元,社会保障和就业支出2885187元,城乡社区事务支出3753094元(其中基金支出3114546元),医疗卫生与计划生育支出2416984元,农林水事务支出6251125元,资源勘探电力与信息等事务支出333743元,国土海洋气象支出131222元。
四、公共财政拨款支出决算
2016年公共财政拨款支出18846560元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年基本支出为12503850元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、会议费、招待费、办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费、遗属补助、离退休人员生活补助、优抚补助等,分别为一般公共服务支出5548751元,文化体育与传媒支出351000元,社会保障和就业支出483472元,城乡社区事务支出538548元,医疗卫生与计划生育支出977211元,农林水事务支出4271125元,资源勘探电力与信息等事务支出333743元
(二)项目支出:2016项目支出6342710元。其中,一般公共服务支出240000元,文化体育与传媒支出50000元,社会保障和就业支出2401715元,城乡社区事务支出100000元,医疗卫生与计划生育支出1439773元,农林水事务支出1980000元,国土海洋气象支出131222元。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我单位 “三公”经费实际支出227044元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费205013元,公务用车费22031元,比年初预算减少122956元,主要原因是:(1)严格按中央、省、市、县有关要求执行财务制度,杜绝一切非公务接待开支;(2)严禁在机关食堂外公务接待;(3)实行公务用报告制,严禁公车私用;(4)严禁公款旅游。
2、2016年我单位因公出国共组团0个,共0人。
3、我单位现有公务用车1辆。
4、2016年我单位国内公务招待共批465次,总接待人数5405人。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2016年我单位决算运行经费决算支出总额21961106元,比2016年预算增加1274595元,增长6.16%。
(二)2016年我单位决算采购预算总额464010元,其中:政府采购车辆保险5620元,政府采购电脑打印机等59380元,政府采购房屋维修费127003元,政府采购食堂用口品26850元,政府采购房屋设计测绘费134580元,政府采购垃圾设施108800,其他2777元。。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产使用账面价值5,629,533元,其中车辆1辆,价值207000元,专用设备328980元,其他通用设备331800元,办公家具243207元,其他设备494762元,房屋7680平方米,价值4203784元。
(四)项目预算绩效情况
2017年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评估试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2016年我单位政府性基金决算补助收入3114546元,其中国有资产有偿使用补助收入2232491元,国有土地使用权出让补助收入671055元,城市配套费补助收入211000元。2016处政府性基金支出3114546元,其中农村基础设施建设支出2232491元,其他国有土地使用出让收入安排的支出671055元,其他城市基础配套费安排的支出211000元。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈斌 罗云飞)