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隆回县横板桥镇人民政府2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县横板桥镇人民政府2024年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00329 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期

  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;落实基层管党治党工作责任制;规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;发展公益事业,强化公共服务;加强综合治理,维护社会稳定;按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理好派驻单位人员;依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项;行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权;完成县委、县政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室6个,所属事业单位5个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是:党政综合办、社会事务办、基层党建办、经济事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办。     

所属事业单位分别是:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。    

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县横板桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2245.52万元,其中,一般公共预算拨款2245.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加47.59万元,主要原因有:一是项目支出增加,二是村级运转经费增加。                                                                                                                                                 

(二)支出预算2024年本部门支出预算2245.52万元,其中:

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2023年预算为1602.93万元,2024年预算为1620.52万元,比上年增加17.59万元,增长1.1%,主要原因是:对个人和家庭的补助增加。

2.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

2023年预算为595万元,2024年预算为625万元,比上年增加30万元,增长5.04%,主要原因是:根据村级运转工作需要,增加预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2245.52万元,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为1602.93万元,2024年预算为1620.52万元,比上年增加17.59万元,增长1.1%,主要原因是:对个人和家庭的补助增加。       

2.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

2023年预算为595万元,2024年预算为625万元,比上年增加30万元,增长5.04%,主要原因是:根据村级运转工作需要,增加预算。         

具体安排情况如下                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1480.52万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2024年本部门项目支出预算765万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:县对乡镇转移支出88万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等方面;非税收入成本性支出52万元,主要用于非税收入征收产生的租车费及劳务费等方面;村级运转经费支出625万元,主要用于村干工资、村级公用经费,保障村级正常运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费154.82万元,比上年预算减少0.95万元,下降0.6%,主要原因是内部管理优化,节约意识增强。

(二)“三公”经费预算2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费  6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                           

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算2万元,拟召开安全生产、禁毒工作、耕地恢复、防溺水、烤烟生产等会议,人数650人,内容为2024年度安全生产工作,禁毒工作耕地恢复、防溺水工作以及烤烟生产推进工作;培训费预算11.45万元,拟开展党员冬春培训、村账报账、人大业务培训耕地恢复工作培训,人数1020人,内容为党员冬春培训、各村集体经济发展培训、人大业务培训耕地恢复工作培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额18万元,其中,货物类采购预算18万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                        

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2245.52万元,其中,基本支出1480.52万元,项目支出765万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县横板桥镇人民政府部门预算表

 附件:隆回县横板桥镇人民政府部门预算公开表

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