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目录
第一部分 部门概况
一、 部门职能职责和机构设置
二、 单位基本情况
第二部分 隆回县城市管理综合服务中心2020年部门预算情况
三、 部门收支概况及变化情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一) 基本支出
(二) 项目支出
五、 2020年“三公”经费预算情况
六、其他有关情况
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2020年度隆回县城市管理综合服务中心预算公开表格
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款预算收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目预算支出绩效目标申报表
十、 整体预算支出绩效目标申报表
十一、 政府采购预算支出表
一、部门职能职责和机构设置
部门职能职责:维护城市管理综合服务中心提供管理保障,城市环境设施建设,城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。目前我中心内设十一个站、股室:办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务。
二、单位基本情况
城市管理综合服务中心单位编制人数为 36 人,实际人数 104 人,其中在职 55人(长期合同工2人),退休 49 人。小车编制数 1台,实际 1台。遗属补助人数 2人,房屋面积1400 平方米。办公室、财务室、人事政工股、垃圾场、督查室、城东、城西、城南、城北、城中、城郊环卫服务共55人数。
三、部门收支概况及变化情况
2020年部门预算共计5089.69万元,其中基本财政拨款288.43万元,本级专项资金4801.26万元,具体安排情况如下:
(一)收入预算:2020年部门预算共计5089.69万元,同比上年减少34.69万元,减少 11 %,原因是退休人员增加;其中,基本财政拨款数288.43万元,本级专项资金4801.26万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算,2020年部门预算共计5089.69万元,同比上年减少34.69万元,减少11 %,原因是退休人员增加;其中,城乡社区支出5089.69万元。
四、公共财政拨款支出预算
2020年我单位公共财政拨款安排支出5089.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为288.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、专用材料及办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出241.55万元,一般商品和服务支出46.88万元;
(二)项目支出:2020年年初预算数为4801.26万元。是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中、专用材料费1004.5万元; 委托业务费2700.7万元;其他1096.06万元。主要用于垃圾填埋、处理垃圾污水、垃圾清扫、垃圾清运等方面。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位共预算“三公”经费12.1万元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费8.5万元、公务用车费3.6万元(公务用车运行维护费3.6万元,公务用车购置费 0元),比2019年执行数相等,主要原因是:严格控制接待用餐、加强车辆维修费管理。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2020年隆回县城市管理服务中心基本财政拨款数预算46.88万元(隆回县城市管理服务中心是事业单位)。
(二)政府采购情况
2020年我单位采购预算总额4801.26万元,其中:基础设施建设预算0万元;办公设备购置预算0万元;专用材料费1004.5万元;委托业务费2700.7万元;其他1096.06万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我单位固定资产账面价值 2650.53万元,其中:车辆55辆,价值1568.15万元,其他通用设备 37.18万元,办公家具 9.39万元,房屋1400平方米,价值 1035.81万元。
(四)项目预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个,涉及一般公共预算拨款4801.26万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目2 个,投资总额5089.69万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)288.43万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他资金4801.26万元,按支出性质分:基本支出288.43万元、项目支出4801.26万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2020年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
七:相关的名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:隆回县城市管理综合服务中心单位2020年部门预算及说明
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