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隆回县荷香桥镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
(一)部门基本情况
1.机构设置及人员情况
隆回县荷香桥镇人民政府设置6个内设机构,内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;1个执法机构:行政综合执法大队;4个直属事业单位:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心(挂动物防疫站牌子)、政务服务中心、退役军人服务站和财政所。
隆回县荷香桥镇人民政府编制人数130人,实际人数237人(其中,在职 150人,经营服务性岗位6人,离退休63人),遗属补助人数18人,小车编制数1台,实际1台。配消防车1台,下辖村(社区)27个。
2.部门主要职能职责
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;落实基层管党治党工作责任制;规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境;发展公益事业,强化公共服务;加强综合治理,维护社会稳定;按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理好派驻单位人员;依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项;行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权;完成县委、县政府交办的其它事项。
3.2023年的重点工作
(1)抓生产、稳增长,经济发展稳中有升。经济指标稳步提升;粮食安全保障有力;畜牧渔林量扩质升;水利工作坚实发展。
(2)抓城乡、促统筹,区域发展协同推进。常态开展防返贫监测,兜底保障到位;项目建设“联农带农”,助推产业帮扶;大力推动稳岗就业,增加群众收入。
(3)抓治理、护生态,蓝天碧水成为常态。人居环境整治卓有成效;坚决打赢蓝天保卫战;打好禁渔禁捕持续仗;守牢耕地保护红线。
(4)抓安全、防风险,社会大局和谐稳定。风险防范安全可控社会治理持续加强;安全形势稳定向好;基层治理卓有成效。
(5)抓民生、补短板,群众福祉持续增进。社会保障提标扩面;窗口服务提质增效;文体事业发展进步;基础教育扩优提质。
(6)抓作风、重落实,政府效能不断提高。政治建设不断增强;依法行政不断推进;行政效能全面提升。
完成县委、县政府交办的其它事项。
4.绩效目标设定情况
(1)贯彻执行上级的各项方针政策,确保各项工作目标任务圆满完成。
(2)妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(3)财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。
(4)贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、“乡村振兴”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。
(二)部门整体支出情况
2023年度决算支出为3393.47万元,其中:基本支出2828.47万元,项目支出为565万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出情况
2023年度决算数为2828.47万元,其中:人员经费2591.53万元,日常公用经费236.94万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目资金情况
2023年年度决算数为565万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
(三)“三公”经费情况
1.因公出国(境)费用0万元;
2.公务接待费4.84万元;
3.公务用车购置及运行费5.26万元。(全部为公务用车运行维护费)
三、政府性基金预算支出情况
政府性基金支出11万元。全部为项目支出。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2023年全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦县委“三宜三融三区”的战略目标,主动作为,真抓实干,攻坚克难,在全镇广大干群的共同努力下,全力推动高质量发展,助力全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。2023年湖南卫视新春走基层栏目来到我镇九牛坳村进行拍摄活动,多角度、多层面展现荷香桥镇新时代精神风貌和新农村建设成就,得到社会各界广泛好评。同时,我镇多项工作获得优异成绩,获评全市高效能治理突出贡献奖先进集体、春运工作先进单位,全县农村人居环境整治提升、蓝天保卫战、统战、森林防灭火、防汛抗旱、生猪稳产保供、长江十年禁渔、农机化、节水、公共机构节能、妇女等工作先进单位,以及安全生产和消防工作良好单位。
七、存在的问题
近些年来,县对街道(乡镇)实行了新的财政体制,对街道(乡镇)的财政投入越来越大,但乡镇各项公共事业等工作开支日益增大,各种突发工作增多,而县拨公用经费有限,乡镇无其他收入来源,财政非常困难,保运转的资金压力较大。
八、改进措施及有关建议
1、财政管理,严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法,本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中,加强管理,严格监督。三是增强支出透明度,实行政务公开。堵塞漏洞,减少支出随意性,发挥财政支出的效益。
2、县财政应加大对乡镇(街道)财力投入,应保尽保。
报告应包括以下附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效评价基础数据表
单位名称 |
隆回县荷香桥镇人民政府 |
|||||
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
130 |
150 |
115.38% |
||||
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
三公经费: |
12.74 |
11 |
10.1 |
|||
1、公务用车购置和维护 经费 |
5.53 |
6 |
5.26 |
|||
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
公车运行维护 |
5.53 |
6 |
5.26 |
|||
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
3、公务接待费 |
7.21 |
5 |
4.84 |
|||
县级专项资金: |
|
|
|
|||
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
...... |
|
|
|
|||
3、县级专项资金(每个专项一行) |
|
|
|
|||
...... |
|
|
|
|||
公用经费 |
277.65 |
188.66 |
231.63 |
|||
其中:办公经费 |
177.17 |
120.91 |
148.56 |
|||
水费、电费、差旅费 |
18.74 |
23 |
26.28 |
|||
会议费、培训费 |
12.39 |
16.17 |
5.1 |
|||
政府采购金额 |
91 |
85 |
176.09 |
|||
部门基本支出预算调整 |
3028 |
1816.85 |
2828.47 |
|||
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模(㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
例行节约保障措施 |
|
说明:“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表
预算单位名称 |
隆回县荷香桥镇人民政府 |
||||||||
年度预 算申请 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
2677.45 |
3393.47 |
3393.47 |
10 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
||||||||
其中: 一般公共预算:3382.47 |
其中:基本支出:2828.47 |
||||||||
政府性基金拨款:11 |
项目支出:565 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金: |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
(1)抓生产、稳增长,经济发展稳中有升。经济指标稳步提升;粮食安全保障有力;畜牧渔林量扩质升;水利工作坚实发展。 (2)抓城乡、促统筹,区域发展协同推进。常态开展防返贫监测,兜底保障到位;项目建设“联农带农”,助推产业帮扶;大力推动稳岗就业,增加群众收入。 (3)抓治理、护生态,蓝天碧水成为常态。人居环境整治卓有成效;坚决打赢蓝天保卫战;打好禁渔禁捕持续仗;守牢耕地保护红线。 (4)抓安全、防风险,社会大局和谐稳定。风险防范安全可控社会治理持续加强;安全形势稳定向好;基层治理卓有成效。 (5)抓民生、补短板,群众福祉持续增进。社会保障提标扩面;窗口服务提质增效;文体事业发展进步;基础教育扩优提质。 (6)抓作风、重落实,政府效能不断提高。政治建设不断增强;依法行政不断推进;行政效能全面提升。 |
(1)抓生产、稳增长,经济发展稳中有升。经济指标稳步提升;粮食安全保障有力;畜牧渔林量扩质升;水利工作坚实发展。 (2)抓城乡、促统筹,区域发展协同推进。常态开展防返贫监测,兜底保障到位;项目建设“联农带农”,助推产业帮扶;大力推动稳岗就业,增加群众收入。 (3)抓治理、护生态,蓝天碧水成为常态。人居环境整治卓有成效;坚决打赢蓝天保卫战;打好禁渔禁捕持续仗;守牢耕地保护红线。 (4)抓安全、防风险,社会大局和谐稳定。风险防范安全可控社会治理持续加强;安全形势稳定向好;基层治理卓有成效。 (5)抓民生、补短板,群众福祉持续增进。社会保障提标扩面;窗口服务提质增效;文体事业发展进步;基础教育扩优提质。 (6)抓作风、重落实,政府效能不断提高。政治建设不断增强;依法行政不断推进;行政效能全面提升。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
双季稻千亩示范片 |
≥1个 |
2个 |
5 |
5 |
|
||
改造农村旱厕 |
≥150座 |
171座 |
5 |
5 |
|
||||
耕地恢复面积 |
≥200亩 |
292亩 |
5 |
5 |
|
||||
禁毒反电诈等宣传活动 |
≥6次 |
20次 |
5 |
5 |
|
||||
防学生溺水演练 |
≥2次 |
4次 |
5 |
5 |
|
||||
质量指标 |
各项工作开展评比 |
全县靠前 |
全县靠前 |
5 |
5 |
|
|||
年度考核工作等级 |
良好及以上 |
良好 |
5 |
5 |
|
||||
时效指标 |
各项工作开展完成时间 |
2023年12月31日 |
年内完成 |
5 |
5 |
|
|||
全年完成工作及时率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
部门预算金额 |
≤2677.45万元 |
3393.47万元 |
5 |
2 |
很多资金未纳入年初预算,中途追加 |
|||
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
提高资金使用率,带来经济系统长期正常发展 |
保障经济长期正常发展 |
保障经济长期正常发展 |
5 |
5 |
|
||
社会效益指标 |
群众生活质量 |
进一步提高 |
进一步提高 |
5 |
5 |
|
|||
社会治安综合治理 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
|
||||
生态效益指标 |
群众环境保护意识 |
显著提高 |
显著提高 |
5 |
5 |
|
|||
绩 效 指 标 |
|
可持续 影响指标 |
民众安全意识 |
显著提高 |
显著提高 |
5 |
5 |
|
|
政府履职能力 |
进一步提高 |
进一步提高 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
服务 对象 满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
97 |
|
( 一审: 范石良 二审: 朱圣军 三审: 刘远鹏、黄世杰)