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隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2020年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2020年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2020-00060 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2020-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2020-01-20 有效期: 永久

  录

第一部分 部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

(七)一般性支出情况

第三部分 名词解释

七、相关名称解释

第四部分 附件

2020年度隆回县虎形山花瑶风景名胜区管理处部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表



一、部门职能职责和机构设置
部门职能职责:负责景区资保护和环境保护、行使风景名胜区行政处罚权,负责管理和维护风景名胜基础设施和公共服务设施、负责景区开发、建设用地监督。
机构设置:办公室、规划建设科、招商经营科。
二、单位基本情况
我单位编制人数14人,实际人数10人(其中,在职10人,离退休0人),遗属补助人数0人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积300平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2020年部门预算编报范围包括本单位机关。
(一)收入预算:2020年部门预算数2099.8万元,同比上年增加371万元,提高21.45%,增加的主要原因是项目安排的调整。
其中:公共财政拨款2099.8万元,政府性基金拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算:2020年部门预算数2099.8万元,同比上年增加371万元,提高21.45%,增加的主要原因是项目安排的调整。其中:其他文化与旅游支出2000万元,城乡社区管理事务支出99.8万元,

四、公共财政拨款支出预算
2020年我单位公共财政拨款安排支出2099.8万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年部门预算数为99.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年部门预算数为2000万元,是指单位为完成虎形山花瑶景区基础设施建设专户的支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费3.1万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.1万元、公务用车费2万元(公务用车运行维护费2万元,公务用车购置费0万元),比2019年执行数减少0.7万元,主要原因是:(1)减小招待开支费;(2)严格控制用车。
六、其他有关情况说明               
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
    2020年我单位运行经费财政的拨款预算16.37 万元,比2019年预算减少8.27万元,减少33.6 %,主要是减少人员。
(二)政府采购情况
    2020年我单位采购预算总额1.83万元,其中:政府采购办公设备预算1.83万元。
(三)国有资产占有使用情况  
    截至2019年12月31日,我单位固定资产账面价值3128万元,其中:车辆 1辆,价值29.8万元,其他通用设备85.3万元,办公家具14.4万元,房屋5000平方米,价值2998.5万元。
(四)项目预算绩效情况
    2020年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款2000万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
五)整体预算绩效情况
    2020年预算实行绩效目标管理的项目2个,投资总额2099.8万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款2099.8万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出99.8万元、项目支出2000万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
    2020年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

(七) 一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.1万元,拟召开工作安排会议,人数30人次,内容为平时工作要求等;2020年本部门培训费预算0万元,拟召开0次培训。
七、相关的名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件:虎形山花瑶管理处2020年预算表格

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