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一、部门职能职责
二、单位基本情况
单位编制人数为 16 人,实际人数 45人,其中在职 24人,离退休 21 人。小车编制数 2 台,实际 6台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 1200平方米。
三、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括交通运输局单位机关单位。
(一)收入预算,2015年年初预算数12201916元,其中,公共财政拨款12201916元。
(二)支出预算,2015年年初预算数12201916元,其中,一般公共服务2001916万元,项目支出10200000元
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出12201916元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为2001916元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2015年年初预算数为10200000元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:重点项目前期支出2491900元,主要用于G320国道过境线、S240县城过境公路的勘测设计费等项目前期经费;公路建设支出3300000元,主要用于竹山桥、人民桥、远山桥等桥梁改造及南麻公路水毁修复方面;乡村公路养护资金4208100元,主要用于县、乡、村道路的养护,渡工工资及治理公路水上“三乱”专项经费200000元,主要是24个渡口的渡工工资及治理公路水上”三乱“经费方面。
(审核:本单位内审核后公开)