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一、部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责:
(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。
(四)承担水上交通安全监管责任。
(五)负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口,码头,隧道的行业管理。
(六)承担公路,水路建设市场监管责任。
(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
(十)承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置:县交通运输局设6个内设机构:
(1)办公室 (2)政策法规股(3)财务股(4)工程计划股(5)运政和安全监督管理股 (6)交通战备重点项目办
二、单位基本情况
交通运输局 单位编制人数为 16 人,实际人数43 人,其中在职 22人,离退休 21 人。小车编制数 2 台,实际 6台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 1800平方米。
三、部门收支概况
2016年部门预算编报范围包括县交通运输局机关。
(一)收入预算,2016年年初预算数2617792元,其中,公共财政拨款2497792元,纳入专户管理的非税收入120000元。
(二)支出预算,2016年年初预算数2617792元,其中,行政运行2045968元,一般行政事务管理371824元。(按功能科目分)
四、公共财政拨款支出预算
2016年我单位公共财政拨款安排支出2617792元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为2417792元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为200000元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:民桥民渡专项支出200000元,主要用于渡工工资及业务会议培训安全生产等方面;......。
五、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年我单位共预算“三公”经费 148000 元,比2015年决算减少13400 元,主要原因是:(1)、中央和省市出台各种文件按制三公经费支出;(2)单位制定制度从源头上节支。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2016年县交通运输局运行经费财政的拨款预算2417792元,比2015年预算增加415876元,增长(下降)20.77%。
(二)政府采购情况
2016年单位采购预算总额___50600元。其中:政府采购_电脑预算__45600___元;政府采购办公用品预算5000元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年__1_月__1_日,我单位固定资产账面价值6124313元,其中:车辆6辆,价值1472420元,其他通用设备_____元,办公家具355926元,房屋1800平方米,价值4295967元。
(四)预算绩效情况
2015年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款___2201916__元;纳入绩效评价试点的项目_____个,涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目___1__个,涉及一般公共预算拨款_2617792____元;纳入绩效评价试点的项目_____个,涉及一般公共预算拨款_____元。
2016年部门预算表
(审核:本单位内审核后公开)