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一、 部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责:
(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。
(四)承担水上交通安全监管责任。
(五)负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口,码头,隧道的行业管理。
(六)承担公路,水路建设市场监管责任。
(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
(九)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
(十)承办县人民政府交办的其他事项
2、机构设置:县交通运输局设6个内设机构:
(1)办公室 (2)政策法规股(3)财务股(4)工程计划股(5)运政和安全监督管理股 (6)交通战备重点项目办
二、单位基本情况
隆回县交通运输局编制人数为 16 人,实际人数 46 人,其中在职 24 人,离退休 22 人。小车编制数 1 台,实际6 台。遗属补助人数 1 人,房屋面积 1800 平方米。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2016年部门决算编报范围包括交通运输局机关
(一)收入决算。2016年决算收入 95920614 元,比上年减少102921930 元,减少107.29%。 (二)支出决算。2016年决算支出92950614 元,比上年增加 102921930 元,减少107.29%。
四、公共财政拨款支出决算
(一)基本支出:2349084。(二)项目支出:93571530。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 164439 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 83410 元、公务用车费 元(公务用车运行维护费81029 元,公务用车购置费 元),比年初预算(增加) 16439 元,主要原因是:(1)、管理成本增加;(2)公车运行费用增加;(3)公务接待费有所增加。
2、2016年我单位因公出国共组团 个,共 人。
3、我单位现有公务用车 7 辆,其中,今年属新购置的 辆。
4、2016年我单位国内公务接待共 62 批次,总接待人数 398 人。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2016年____单位决算运行经费决算支出_0__元,比2016年预算(减少)_459369___元,下降的原因是行政经费保障不了工资及绩效工资,机关运行经费在项目经费中列支,
(二)政府采购情况
2016年单位决算采购预算总额___35000元。其中:政府采购___ ___23500__元;政府采购___ _____元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值____6124313_元,其中:车辆__7__辆,价值___1472420__元,其他通用设备_____元,办公家具___355926__元,房屋__1800___平方米,价值__4295967___元。
(四)预算绩效情况
2016年决算实行绩效目标管理的项目__1___个,涉及一般公共预算拨款__95920614 ___元;纳入绩效评价试点的项目__1___个,涉及一般公共预算拨款__1___元。
(五)政府性基金决算收支情况特别说明
2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。(此款为无政府性基金收支的单位填写)
(审核:本单位内审核后公开)