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目录
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。2、加强道路巡逻,及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故发生。4、负责道路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室7个,所属单位25个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是:综合中队、法制中队、车管所、事故处理中队、机动中队、交管中队、科技中队7个直属中队。
所属单位分别是:桃花坪中队、花门中队2个城区中队和23个乡镇中队。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2023年部门预算编制范围的为隆回县公安局交通警察大队本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3643.98万元,较去年预算增加322.52万元,增长9.71%,主要原因有:一是电子卡口设备更新,二是交通智能指挥系统的启动。其中,一般公共预算拨款收入3408.98万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入235万元。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算3643.98万元,较去年预算增加322.52万元,增长9.71%,主要原因有:一是电子卡口设备更新,二是交通智能指挥系统的启动。其中:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元、公共安全支出3643.98万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3643.98万元,较去年预算增加322.52万元,增长9.71%,其中:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;公共安全支出3643.98万元,占100%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1202.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括:1、工资福利支出982.56万元;2、商品和服务支出220.05万元;3、对个人和家庭的补助支出0.38万元。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算2441.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。由于涉密具体项目不予公开。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费220.05万元,比上年预算增加27.54万元,上升14.31%,主要原因是人员调入增加,省厅配了25台执法车辆。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为233万元(其中200万元从项目支出中列支),其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费230万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费230万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加222.2万元,主要原因是省厅给大队配置了25台新执法车辆用于乡镇中队,导致公务用车运行费增加。
(三)一般性支出情况:2023年本部门一般性支出预算安排217.05万元,其中:会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算8.9万元,拟开展安全和春运培训,人数360人,内容为春运工作安排和安全生产工作。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额207万元,其中,货物类采购预算207万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车39辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车39辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3643.98万元,其中,基本支出1202.98万元,项目支出2441.00万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出2441.00万元,占项目支出的100%,由于涉密具体项目不予公开。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2023年隆回县公安局交通警察大队部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )