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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县二中2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县二中部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、实施高中学历教育,促进基础教育发展。
2、部门预算单位构成。
隆回县二中学部门只有本级,设有办公室,教务处,政教处,年级部,总务处,服务部,教科室,团委,信息中心等内设机构,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县第二中学部门本级。
二、单位基本情况
隆回县二中学编制人数442人,实际人数448人(其中,在职 375人,离退休73人),遗属补助人数4人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积110994平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数5517.8225万元,同比上年增加855.1748万元,增长18%,原因是:万和学校高中部教师和学生并入我校,教师工资增加及公用经费增加;其中:一般公共预算拨款4137.3065万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入1380.516万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数5517.8225万元,同比上年增加855.1748万元,增长18 %,原因是:万和学校高中部教师和学生并入我校,教师工资增加及公用经费增加;其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育5355.25万元,债务付息支出162.5725万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出4137.3065万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出3974.7340万元,债务利息支出162.5725万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为3974.7340万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为162.5725万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:债务付息162.5725万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为5万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数减少5万元,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款341.3192万元,比2020年决算执行数增加60.4125万元,增长21 %,原因是教师学生人数增加。
(二)政府采购情况
2021年隆回县二中学采购预算总额15万元。其中: 电教类及体育设备货物采购预算15万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值12052.2371万元,其中:共有车辆1辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款162.5725万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额5517.8225万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助) 4137.3065万元、纳入预算管理的非税收入拨款1380.516万元,按支出性质分:基本支出5355.25万元、项目支出162.5725万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门会议费预算0万元;培训费预算2万元,拟参加高考、会考、中考培训,人数450人,内容为涉及高考、会考、中考相关考务培训;拟举办元旦、国庆、运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算25万元,具体是元旦晚会5万元、国庆庆祝活动5万元、举办或参加相关比赛活动15万元。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
( 一审: 二审: 三审: )