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一、部门主要职能和机构设置
(一)党委工作职责:
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成上级党委交办的其他工作任务。
(二)政府工作职责:
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、 制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。
二、单位基本情况
编制人数为53人,实际人数52人,其中在职40人,离退休12人,遗属补助人数3人;小车编制数1台,实际1台;房屋面积3880平方米,固定资产293.2万元等等...
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入815.8万元。比上年759.1万元增长7.5%。总支出815.8万元,比上年增长7.5%。
(二)收入决算情况:2017年收入815.8万元,其中:一般公共预算拨款收入809.8万元,政府性基金预算拨款收入6万元,与2016年增长56.7万元。增长主要原因是项目收入。
(三)支出决算情况:2017年支出815.8万元,其中:一般公共服务309.6万元,文化体育和传媒支出143.98万元,社会就业支出60.16万元,城乡社区支出31.64万元,农林水支出为187.69万元,粮油物资储备支出2万元,与2016年增56.7万元。主要是项目支出增加。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入815.8万元,比上年759.1万元增加7.5%,一般公共预算财政拨款收入809.8万元,政府性基金预算财政拨款收入6万。财政拨款总支出815.8万元,比上年759.1万元增加7.5%,一般公共预算财政拨款支出809.8万元,政府性基金预算财政拨款支出6万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度财政拨款总体情况
2017年财政拨款收入815.8万元。比上年759.1万元增长7.5%。财政拨款支出815.8万元,比上年759.1万元增长7.5%。
(二)2017年财政拨款收入815.8万元,其中:一般公共预算拨款收入809.8万元,政府性基金预算拨款收入6万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款20万元,与2016年20万元,增减0万元。
(三)2017年财政拨款支出815.8万元。基本支出: 521.9万元,其中:工资福利支出355.6万元,商品和福利支出122.4万元,对个人和家庭补助支出39.9万元。项目支出: 287.9万元。与2016年640.9减少119万元。减少主要原因对个人和家庭补助方面。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为11万元,决算数为10.38万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元,决算数为5.7万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元,决算数为5.7万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为5万元,决算数为4.68万元,公务接待195批1560人次。
“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种:
减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少0.62万元,麻塘山乡按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
有政府性基金决算:麻塘山乡2017年政府性基金6万元,用于其他城市基础设施配套费安排的支出。与2016年7万元减1万元。 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出减少。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年麻塘山乡机关(事业)运行经费财政拨款决算521.9万元。与2016年640.9减少119万元。减少主要原因对个人和家庭补助方面。。
(二)政府采购情况
2017年麻塘山乡政府采购总额30万元,其中:工程30万元
(三)国有资产占有使用情况
有公车:麻塘山乡共有车辆1辆。
九:相关的名称解释。
如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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