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隆回县麻塘山乡人民政府2021年部门预算公开目录及说明
目 录
部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
麻塘山乡人民政府2021年部门预算情况说明
第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
2021年度麻塘山乡人民政府部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款预算收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标申报表
10、整体支出绩效目标申报表
11、政府采购预算支出表
一、部门职能职责和机构设置
1、部门职能职责
(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
(二)落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
(五)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
(六)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(七)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
(十)完成县委、县政府交办的其它事项。
2、机构设置:麻塘山乡人民政府为乡镇一级机关单位,设6个内设机构、1个执法机构、4个直属事业单位,6个内设机构为:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室;执法机构为行政综合执法大队;3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心(挂动物防疫站牌子)、政务服务中心、退役军人服务站。
3、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的包括:麻塘山乡人民政府本级6个内设机构(包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室)和财政所及所属全额拨款1个综合行政执法大队和3个直属事业单位(包括社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心)。
二、单位基本情况
麻塘山乡人民政府编制人数64人,实际人数69人(其中,在职52人,离退休17人),遗属补助人数3人,小车编制数1台,实际1台,房屋面积3880平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括麻塘山乡人民政府归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数698.52万元,同比上年减少1691.97万元,原因是:预算专项资金减少;其中:一般公共预算拨款552.2万元,专项资金拨款134.32万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入12万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数698.52万元,同比上年减少1691.97万元,原因是:项目支出减少;其中:一般公共服务698.52万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
%。具体安排情况如下: 2021年我单位一般公共预算拨款支出698.52万元,其中,一般公共服务支出698.52万元,占100
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为570.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为128万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农保农合工作支出10万元,主要用于收取两项保险等相关支出;环境卫生整治工作支出20万元,主要用于乡村环境卫生整治等相关支出;农产品检测4万元,主要用于相关农产品检测,保障农产品安全方面;武装工作3万元,主要用于武装、征兵方面相关支出;国土工作6万元,主要用于国土方面,保护耕地不流失;人大代表政协委员活动工作5万元,主要用于人大代表、政协委员开展调研活动所用支出使其充分履职;财政工作5万元,主要用于财政资金监管方面支出;信访综治维稳20万元,主要用于优化经济发展环境,社会治安综合治理,依法维护社会秩序,禁毒工作等方面;团委工作2万,主要用于团委相关工作支出;新冠肺炎防控工作5万元,主要用于新冠肺炎防控宣传及防疫物资购买方面;河长制2万元,主要用于河长制相关宣传牌制作等方面;农村危房2万元,主要用于农村危房的鉴定及用于宣传人不住危房,危房不住人及危房改造政策等方面;动物防疫4万元,主要用于动物防疫有关工作方面;扶贫工作20万元,主要用于扶贫相关工作经费,巩固脱贫成果等方面;安全生产10万元,主要用于提高安全生产水平,增强事故防范能力和应急救援能力,加强执法检查和行政审查能力,提升公众安全意识和能力等方面;纪检监察3万元,主要用于纪检监察办案等相关支出;马路市场整治5万,主要用于清除马路顽固障疾,加强道路交通安全宣传等方面;粮食生产2万元,主要用于保障粮食安全生产方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元(公务用车运行维护费6万元,公务用车购置费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
%。 2021年麻塘山乡人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款114.45万元,比2020年决算执行数减少56.44万元,下降33.03
(二)政府采购情况
2021年麻塘山乡人民政府采购预算总额35.69万元。其中:货物采购预算35.69万元;服务采购预算0万元;工程采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值309.76万元,其中:共有车辆1辆(领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算拨款128万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额698.52万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)552.2万元、专项资金拨款134.32万元,纳入预算管理的非税收入拨款12万元,按支出性质分:基本支出570.52万元、项目支出128万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门办公费预算24.52万元,水费预算1.4万元,电费预算8万元,邮电费预算1万元,差旅费预算13.1万元,维修(护)费预算0.78万元,会议费预算2万元,公务接待费预算5万元,专用材料费预算5万元,专用燃料费预算0.3万元,劳务费预算2.5万元,工会经费预算5.49万元,福利费预算11.33万元,公务用车运行维护费预算6万元,其他交通费用预算24.72万元,基层党建经费3.31万元。其中办公费24.52万元用于购买日常办公用品、书报杂志等开支;水费1.4万元、电费8万元用于办公楼的用水和用电开支;邮电费1万用于本单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等;差旅费13.1万元用于报销本单位干部职工因工作需要而出差产生交通费、住宿费、伙食补助费等;维修(护)费0.78万元用于本单位开支固定资产修理和维护费用;会议费2万元用于召开人大及退休老干部会议等其他各项工作会议,人数约1000人次,内容为部署安排各项工作等;公务接待费5万元用于解决上级到我单位开展各项工作的公务接待开支,预计招待625人次;专用材料费5万元用于本单位购买日常专用材料;专用燃料费0.3万元用于本单位消防车油料支出;劳务费2.5万元用于各项劳务开支;工会经费5.49万元用于工会日常运转开支;福利费11.33万元用于党政机关干部生活困难补助和集体福利设施;公车运行维护费6万元用于单位公务车辆的油费、保险费、维修费、安全奖励费用等日常运行开支;其他交通费用24.72万元用于本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴,以及其他因工作需要的租车费用,基层党建经费3.31万元用于党建办组织各种党建活动开支及基层党组织各项工作经费。
七、相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 麻塘山乡)