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隆回县麻塘山乡中心学校2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县麻塘山乡中心学校2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00018 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 麻塘山中心学校
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

 隆回县麻塘山乡中心学校2021年部门预算公开目录及说明
目  录


第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县麻塘山乡中心学校2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度麻塘山乡中心学校部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
(一)部门职能职责
部门职能职责:为教育教学提供管理保障,中小学、幼儿园教育教学管理,中小学学历教育,办人民满意的教育。
(二)机构设置情况
中心学校内设机构包括学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:麻塘山乡中心学校本级(公立幼儿园、烟竹坪小学、油溪坪小学、松竹教学点、老树下教学点)、麻塘山乡中学、青山九年制学校三个预算单位。
二、单位基本情况
麻塘山乡中心学校现有编制人数为88人,实际人数为140人(在职人数88人,退休人数52人),遗属补助人数8人,初中学生586人,小学生1219人;房屋总面积15955平方米.
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障学校及所属单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数1270.20万元,同比上年增加449.9万元,增长54.85%,原因是:1、纳入预算的教师人数和工资基数提高,五险一金、乡镇补贴、人才津贴等人员经费支出提高;2、本年度的学生公用经费纳入收入预算(2020年未纳入单位预算)。其中:一般公共预算拨款1270.20万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数1270.20万元,同比上年增加449.9万元,增长54.85%,原因是:1、教师的基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、乡镇工作补贴、人才津贴等福利待遇的支出增加;2、本年度的学生公用经费纳入支出预算范围;其中:教育支出1270.20万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出1270.20万元,教育支出1270.20万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为1270.20万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为0万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元), 2021年“三公”经费预算与2020年持平。我单位没有“三公”经费预算.
六、其他有关情况说明               
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年麻塘山乡中心学校本级、麻塘山中学等3个预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款195万元,比%,增长的主要原因是学生人数增加和生均公用经费标准提高。 2020年决算执行数增加12万元,增长6.56
(二)政府采购情况
2021年隆回县麻塘山乡中心学校采购预算总额17.19万元。其中:电子产品货、办公桌椅、学生课桌椅等货物采购预算17.19万元。
(三)国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值1176.23万元,其中:房屋及构筑物1078.23万元,通用设备21万元,专用设备20万元,图书15万元,家具用具42万元。共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的单位1个,投资总额1270.20万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)1270.20万元,按支出性质分:基本支出1270.20万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门预算办公费41.43万元、印刷费14万元、水费1.8万元、电费20万元、物业管理费6万元、差旅费14万元、维修费20万元、培训费5万元、劳务费3.2万元、基层党建经费6.69万元、其他支出9.63万元(含学生体检、校方险、师生各项活动费、代课金等)。
培训费预算5万元,为教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任人业务培训等,人数140人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训、线下业务培训、高等学校观摩培训、各部门责任人工作业务培训、党建活动培训等;其他支出9.63万元,拟举办教育教学方面赛事活动,具体是各种教研活动竞赛、小学生排球赛、初中生排球赛、初中生篮球赛、中小学生田径运动会、节术节活动、三独比赛、教职工篮球排球羽毛球比赛,师生三笔比赛等等。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




附件:隆回县麻塘山中心学校2021年预算公开表

一审: 二审: 隆回县 三审: 麻塘山中心学校

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