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2023年度隆回县民政局部门决算公开目录及说明
文件名称: 2023年度隆回县民政局部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00417 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2024-09-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-09-02 有效期: 长期


  

第一部分隆回县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件

第一部分 隆回县民政局概况

一、部门职责

隆回县民政局(以下简称县民政局)是县政府工作部门,为正科级。县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,全面落实省委和市委、县委关于民政工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府关于民政工作的法律法规和方针政策;制订全县民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社组织进行登记管理和执法监督。

(三)贯彻执行社会救助政策、规划和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、精简退职的老职工生活困难救济工作;负责五保供养和敬老院建设与监督管理工作。

(四)贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作、负责权限范围内的行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。

(六)贯彻执行国家婚烟登记政策并组织实施;推进婚俗改革;指导婚姻服务机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革;指导殡葬服务机构的管理工作。

(八)负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助机构建设;协调跨省、市、州及跨县(市、区)的生活无着流浪乞讨人员救助工作和流浪未成年人的救助保护工作。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作;拟订全县养老服务事业发展规划并组织实施;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十一)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二)贯彻执行促进慈善事业发展政策,拟订全县慈善事业发展规划;指导社会捐助工作;负责全县福利彩票管理工作;管理本级福利彩票公益金,指导监督全县福利彩票公益金管理工作。

(十三)贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十四)负责全县民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作,指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变,县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积圾培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十七)有关职责分工

1.与县卫健局。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年救助工作。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源局。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的隆回县行政区划图。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委办核定,内设科室分别是:办公室、政工股、规划财务股、基层政权及社区治理和社会组织管理股(加挂区划地名股、行政审批服务股牌子)、社会救助股、社会事务股、养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股8个股室。

所属单位分别是:隆回县低收入家庭认定中心、隆回县革命老根据地工作办公室二个单位及正股级二级机构隆回县社会福利服务中心、隆回县殡仪管理站、隆回县流浪乞讨救助管理站三个二级单位,按规定设置县纪委监委派驻工作组。

)决算单位构成。

隆回县民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括县民政局本级以及低收入家庭认定中心、革命老根据地工作办公室、社会福利服务中心、救助站、殡仪站。

第二部分  部门决算表(见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20092.6万元。与上年相比,增加减少177.53万元,减少0.88%,主要是因为社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19263.25万元,其中:财政拨款收入19231.6万元,占99.84%;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入31.65万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20092.6万元,其中:基本支出1324.04万元,占6.59%;项目支出18768.55万元,占93.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计19949.9万元,与上年相比,减少236.37万元,减少1.17%,主要是因为社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出19088万元,占本年支出合计的95%,与上年相比,财政拨款支出减少957.88万元,减少4.78%,主要是因为社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19088万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出19067.53万元,占99.89%;卫生健康(类)支出6.11万元,占0.03%;农林水(类)支出14.36万元,占0.08%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为23912.23万元,支出决算数为19088万元,完成年初预算的79.83%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项) 。

年初预算为979.45万元 ,支出决算为1159.65万元,完成年初预算的118.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标追加民政资金监管经费。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为400万元。支出决算为191.84万元,完成年初预算的47.96 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。

3、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的,0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员死亡抚恤金。

4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为1000万元。支出决算为866.37万元,完成年初预算的86.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年儿童福利资金(含孤儿,事实无人抚养儿童等生活救助及未成年人社会保护资金)未使用完毕。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为520万元。支出决算为446.38万元,完成年初预算的85.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:12月高龄补贴指标未使用。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为40.00万元。支出决算为100万元,完成年初预算的250%,决算数大于年初预算数的主要原因是:以前年度结余调整。

6、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)养老服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加居家和社区基本养老服务提升行动项目工作经费。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算为2380万元。支出决算为2083.25万元,完成年初预算的87.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算指标与实际支付数据差异。

8、社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

年初预算为1895万元。支出决算为1035.08万元,完成年初预算的54.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:直达资金城市最低生活保障支出指标数为1500万,实际支付1035.08万。

9、社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

年初预算为9000万元。支出决算为6080.99万元,完成年初预算的67.57%

10、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为3200万元。支出决算为2075.79万元,完成年初预算的64.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算临时救助指标2516.31万元,实际支付2075.79万元。

11、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为100.00万元。支出决算为45.01万元,完成年初预算的45.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:流浪乞讨支出减少。

12、社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为4100万元。支出决算为4890.68万元,完成年初预算的119.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算结转2022年未使用完专项指标2023年继续使用。

13、社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为48.58万元。支出决算为48.52万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。

14、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为249.2万元,支出决算为31.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算实际下达未参保集体企业退休人员生活补贴48.59万元,实际发放31.5万元。

15、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 0万元,支出决算为6.11万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加6.11万元,实际支付6.11万元。

16、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 0万元,支出决算为14.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1249.78万元,其中:

人员经费955.82万元,占基本支出的76.48%,主要包括主要包括基本工资279.9万元、津贴补贴37.2万元、奖金174.97万元、伙食补助费29.38万元、绩效工资149.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.29万元、职工基本医疗保险缴费52.25万元、公务员医疗补助缴费13.86万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金71.76万元、退休费33.11万元、抚恤金3.54万元、生活补助5.04万元救济费0.2万元、医疗费补助0.82万元、其他对个人和家庭的补助7.68万元

公用经费293.96万元,占基本支出的23.52%,主要包括办公费31.38万元、印刷费23.08万元、水费3万元、电费18万元、邮电费5.49万元、物业管理费17.04万元、差旅费57.74万元、维修(护)费2.08万元、租赁费1.16万元、会议费1.88万元、培训费3.25万元、公务接待费3.68万元、劳务费13.85万元、委托业务费9.44万元、工会经费33.92万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通费用44.5万元、税金及附加费用1.51万元、其他商品和服务支出22.02万元

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为3.72万元,完成预算的37.2%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出与上年相比减少1.83万元,减少32.97%,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%与上年相比减少0万元,主要原因是没有因公出国(境)费支出和预算

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为3.68万元,完成预算的52.57%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出,与上年相比减少0.06万元,减少1.6%,减少的主要原因是严控三公经费

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%与上年相比减少0万元,主要原因是没有公务用车购置费预算和支出,与上年相比减少0万元,减少0%,主要原因是上年也没有公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0.04万元,完成预算的1.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车未进行维修,与上年相比减少1.77万元,减少97.79%,减少的主要原因是本年公务用车未进行维修

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.68万元,占98.92%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.04万元,占1.08%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.68万元,全年共接待来访团组36个、来宾461人次,主要是低保救助接待儿童养老服务接待、学雷锋志愿活动、改革调研接待开支、社会事务工作、低保工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.04万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.04万元,主要是车辆检测支出,截止202312月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入622.8万元;年初结转和结余239.1万元;支出861.9万元,其中基本支出0万元,项目支出861.9万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为861.9万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:上年指标结转乡镇福彩项目完工报账。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出293.96万元,比上年决算数减少269.4万元,降低47.83%。主要原因是:2022年预算弥补以前年度工作经费缺口,2022年支出增加

、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.88万元,用于召开清明祭扫会议、民政业务会议村规民约质量提升会议、农村移风易俗会议老干部座谈会议,人数182人,内容为内容为精准救助业务培训、老年会议、推动乡规民约等;开支培训费15.89万元,用于开展儿童主任培训和全县社会工作者职业水平培训,人数672人,内容为内容为儿童督导员和儿童主任培训、社会工作职业水平培训

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额276.07万元,其中:政府采购货物支出267.44万元、政府采购服务支出8.63万元。授予中小企业合同金额276.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.63万元,占授予中小企业合同金额3.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

、关于国有资产占用情况说明

截至202312月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是救助用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

民政局主要负责城乡最低生活保障等13大类民政业务工作,承担完善社会救助体系、保障城乡低保、特困人员、流浪乞讨等困难群体生活,推动养老服务体系和儿童关爱保障建设、维护“一老一小”合法权益,强化基层民主政治建设,促进村务公开民主管理及难点村治理,加强专项社会事务管理,着力推动民间组织、地名管理建设、福利彩票销售、婚姻登记管理、殡葬公共服务体系建设,以及民政财务、法治信访、网格化管理和社会工作专业人才队伍设等任务。全局在职在岗干部职工71,其中行政编制12,事业编制58,工勤人员1人。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

1.社会救助提标

做好重点民生实事工作,城乡低保和城乡特困供养对象救助标准稳步提高,城市低保保障标准由600元/月提高到650元/月,农村低保保障标准由4620元/年提高到5004/年,城市特困人员基本生活9360元/年提高到10140元/年,农村特困人员基本生活费由6006元/年提高到6500元/年,半护理、全护理全自理特困人员的照料护理费标准分别调整为3100元/年、6200元/年960元/年。全县困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴均从原来的75元/提标到80元/月。

全年保障城市低保对象29290人次,发放1116万元;保障农村低保29.49万人次,发放7271.57万元保障农村特困供养对象5245人,发放3422.49万元保障城市特困供养对象110人,发放100.06万元;临时救助1275人次,发放1328.80万元320元/人·年的标准,为5370名特困供养对象购买护理保险,投入171.84万元采取购买服务的方式,为全县5419名分散供养特困人员提供照料护理服务工作。保障享受城乡低保的生活困难残疾对象103555人次,发放818.44万元,保障重度残疾护理补贴对象156337人次,发放1253.67万元。低保扩围增效,应保尽保、应兜尽兜、应退尽退

2.社会治理提能

开展了村(居)民代表服务联系群众村规民约(居民公约)法制审核、移风易俗、村(居)务公开、“一约四会”“三项清单”督导。下发了《隆回县社区社会组织备案管理办法》,公示了《关于2022年度社会团体组织年检年报结果公告》《关于2022年度民办非企业单位年检年报结果公告》《关于2023年度新成立登记的社会组织情况公告》和《关于2023年度已注销登记的社会组织情况公告》年检合格的社会组织420家,不合格的35家,合格率为92.3%;新成立登记社会组织42家,变更27家,注销8家。配合教育部门进行校外培训机构检查,配合公安部门对非法社区社会组织“隆回县新时代文明实践志愿服务突击队”进行了取缔指导弘善公益志愿者联合会成立党支部。完成了隆回县地名《图录典志》出版配合省厅地名处完成“地名规划编制研究”的调研,与湖南省师范大学的彭泽润教授签订了《湖南省(隆回县)地名规划编制研究课题委托协议书》。完成了第五轮与邵阳县的边界线联检工作。制定《隆回县农村移风易俗专项治理行动考核方案》,对全县25个乡镇(街道)的移风易俗工作进行了考核检查并排名。印发了《隆回县规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的工作方案》

16个界桩管护员进行了培训,维护了边界平安。抓好了全县养老领域突出问题专项整治工作。按照市纪委和县纪委《关于在全县开展养老领域突出问题专项监督检查工作方案》(隆纪办〔2022〕1号)文件要求,与县公安、卫健、财政、市监、住建、消防救援部门对全县养老机构是否非法集资、登记备案、食品安全、日常运营监督、补贴资金使用监管、养老服务房屋建筑安全、消防安全等线下采取“地毯式”排查和“四不两直”明察暗访。全县10所民政备案的养老机构全部依规在市监部门进行了食品注册登记,8所公办机构全部依规取得了食品经营许可证,魏源老年公寓取得了从医许可证,2所民办养老机构收费合理,无欺老虐老和打骂体罚老人的现象,未存在非法集资、诈骗、涉黑涉恶之事。建立健全了养老服务领域常态化疫情防控监督检查机制、方案、处置预案。抓好了养老机构的安全管理工作,安全检查七次,重点对用水、用火、用电、电梯和房屋质量等重大安全隐患进行全面彻底排查,聘请湖南全民消防集团有限公司对全县暂未取得消防备案合格凭证的公办乡镇敬老院进行了全面安全风险评估,根据评估结果及整改要求,安排了70余万元资金对全县乡镇敬老院的干粉灭火器、消防栓、应急疏散标志、应急指示灯、烟感报警器、防火消防通道门、微型消防站等进行了全面建设和配备,山界敬老院消防安全应急疏散走廊通道建设、六都寨敬老院室外疏散应急楼梯建设已全部整改到位。

3.社会事务提质

按复核不低于30%,新增不低于50%的标准入户检查,动态管理调整残疾对象1960名清退“错保”对象49名,1.32万元全部追缴上交国库1-9月办理婚姻登记5110对全年登记量7000余对,完成婚姻登记电子档案扫描录入20万余对。创建了三级救助站,抓实了“救助开放日”活动,开展了“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动,1-9月接待和劝导救助流浪人员545人次,安置流浪人员85名全年救助730人次左右将殡葬专项整治行动纳入县绩效考核目标管理,持续推进移风易俗,开展了“鲜花换纸钱,文明哀思活动和森林防火专项行动。深入开展了豪华墓、硬化大墓、“活人墓”整治,对92座疑似硬化大墓、豪华墓29座坟山疑似有硬化大墓、豪华墓问题,下发了整改函,明确了整治要求、整治任务整改时限,现已整改到位

4.“一老一小”提速

抓好了“惠老”工作。春节前,走访慰问了集中供养的特困老人、百岁长寿老人困难家庭老人,发放慰问款物28万余元。拨付乡镇敬老院供养资金395供养资金338万护理人员工资57万1-9月取消百岁以上高龄死亡补贴对象11人新增百岁老人7人新增90至99周岁高龄对象287人共保障90周岁以上高龄老人3465人百岁老人43人,共发放90周岁以上高龄补贴31990至99周岁高龄补贴302100周岁以上老人高龄补贴17),全年发放425万元全县600户困难家庭老人居家养老床位建设已全部完成,完成率100%检查验收率100%走访对象认可签字率100%合格率100%满意率100%。1200户困难家庭老人居家上门服务工作已完成,群众满意度达到了95%。抓好了困难老年人家庭适老化改造工作,550户困难家庭老人适老化改造重点民生实事任务完成100%

抓好了“保未”工作。对全县未成年人进行了全面摸底,加强了监护人监护职责宣传和家庭监护的指导、支持、帮助、监督,对没有监护能力的及时调整监护人。加强留守儿童委托照护和儿童权益保护,对279份非法定监护人委托照护协议的落实情况进行了检查。对19540名未成年人行业从业人员进行了从业查询。慰问困境儿童273名引导和支持公益组织开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务。散居孤儿和集中供养孤儿基本生活费保障标准分别提高到1100元∕月和1500元∕月。依法依规办理收养登记5起,保障孤儿1000人次、发放资金200万元,保障事实无人抚养儿童3075人次,发放资金423万元全年保障4100人次,发放资金564万元

5.慈善社工提量

抓实春风行动慰问。统筹专项资金480万元,慰问困难老党员、老模范、五保户、低保户、监测户、残疾对象、抗疫一线医务人员等29类城乡困难对象8253户,发放慰问金409万元,慰问5843户;发放慰问物资70.96万元,慰问2700户。慰问覆盖面和慰问资金分别增长5%和6.3%。

开展慈社活动。五社联动125名志愿服务者,13持证专业社工引导公益组织开展了义剪义诊、心理辅导等服务1500人次。创历史新高,培训128名报名参加全国社会工作者职业水平考试54人通过领证,创历史新高。深入贯彻落实《民政部国家乡村振兴局关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》牵手隆回县社会工作服务总站、隆回县社会慈善志愿服务队、关爱“一老一小”志愿服务队、隆回县“红心林”志愿者服务联合会等公益组织开展“关爱一老一小·社区益路同行”主题志愿服务活动,惠及特困供养对象、孤儿、监测户等特困对象6600人,现场开展《安全生产法》《安全生产条例》和安全知识宣讲66场次,制作宣传横幅12条,发放宣传折页5000份,进一步增强了干部职工和服务对象安全防范意识。

推动福彩工作转型提质。秉承“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,树牢“安全、规范、高质量”发展理念,深挖市场潜力,稳步推进销售管理转型提质,招聘优秀直营店业主1人福潮店(专营)店优秀业主3人专卖店业主1人兼营店业主1人,为高校毕业生、退伍军人、返隆创业等高学历、年轻化群体,提供创业岗位6个。三季度我县共有投注站64家,1-9月销售2140万元,与去年同期相比增幅11.64%,销售额位列全市第二全年销售突破了3000万大关

(三)存在的问题及原因分析

2023年度我局资金严格按照各项规章制度进行管理,但也还存在一些问题,一是预算安排经费不够精准,使一些费用明细项实际开支时存在超支或节余的问题,导致费用调剂使用金额较大。二是专项资金监管力度不够,没有制度出高质量的专项资金考核指标。

第五部分  附件

附件1:隆回县民政局2023年部门决算公开表格

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