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2022年度隆回县农村经营服务站部门决算公开
文件名称: 2022年度隆回县农村经营服务站部门决算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00119 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县农村经营服务站
发文日期: 2023-09-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-09-07 有效期: 永久

目录

第一部分  隆回县农村经营服务站部门概况

一、部门职责

二、机构设置决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分隆回县农村经营服务站部门概况

一、部门职责

1、承办土地承包和土地承包纠纷调解、仲裁等方面的工作。

2、承办指导农民专业合作社、家庭农场建设和发展方面的事务性工作及相关服务工作。

3、承办指导全县农村集体经济组织、财务审计等方面的事务性工作。

4、承办农民负担监督方面的相关事务性工作。

5、承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作

二、机构设置决算单位构成

机构设置

隆回县农村经营服务站内设机构包括:办公室。负责机关文秘、档案、财务、来信来访、计划生育、机构编制、人事党建、综合治理、安全、内保卫生、老龄、青年、妇女及机关日常事务等工作。集体经济组织服务部。承办全县农村集体资产产权改革、登记、评估、界定和财务管理等工作;承办指导农村财会人员业务培训、农村财务审计等方面的事务性工作。土地承包和流转事务部。指导全县农村土地承包、流转合同的签订、鉴证;承办指导监督检查农村土地承包、流转合同的履行,审查承包合同的变更、解除;负责新型农业经营主体培育工作;承担土地承包仲裁委员会的日常工作。 农民负担监测事务部。监测减轻农民负担情况;负责农民负担监督方面的事务性工作,承担一事一议的相关事务性工作。

(二)决算单位构成

隆回县农村经营服务站2022年部门决算汇总公开单位构成包括:站单位本级,不包含下属二级单位或机构因此,纳入2022年部门决算编制范围只有隆回县农村经营服务站本级

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度隆回县农村经营服务站部门决算公开表.xls

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计409.7万元(其中:本年收入409.7元,年初结转结余资金0万元)与上年相比,减少966.27万元,减少70.22%,主要是因为产权改革及土地确权等专项工作已完成本年无此项支出2、厉行节约,控制支出。

2022年度支总计409.7万元其中:本年支出409.7万元,年末结转结余资金0万元)。与上年相比,减少966.27万元,减少70.22%,主要是因为产权改革及土地确权等专项工作已完成;2、厉行节约,控制支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计409.7万元,其中:财政拨款收入409.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计409.7万元,其中:基本支出239.7万元,占59%;项目支出170万元,占41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计409.7万元,与上年相比,减少966.27万元,减少70.22%,主要是因为产权改革及土地确权等专项工作已完成专项资金拨款减少

2022年度财政拨款支出合409.7万元,与上年相比,减少966.27万元,减少70.22%,主要是因为产权改革及土地确权等专项工作已完成专项资金拨款减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出409.7万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少966.27万元,减少70.22%,主要是因为产权改革及土地确权等专项工作已完成;和本单位的厉行节约,控制支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出409.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务卫生健康(类)支出1.65万元,占0.4%农林水(类)支出407.57万元,占99.48%;教育(类)支出0.48万元,占0.12%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为536.68万元,支出决算数为409.7万元,完成年初预算的76.34%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算,后追加预算。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算,后追加预算。

3、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为175.88万元,支出决算为189.25万元,完成年初预算的107.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资及有关费用增加。

4、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算,后追加预算。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为170万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在其他农林水支出项。

6、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在其他农林水支出项。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算。

8、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林村支出(项)。

年初预算为360.8万元,支出决算为24万元,完成年初预算的6.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算在其他农林水支出项,开支放在了其他项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出239.7万元,其中:

人员经费167.08万元,占基本支出的69.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.62万元,占基本支出的30.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.69万元,完成预算的34.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数于预算数的主要原因是本年度因公出国(境)费支出预算本年与上年相比无变化,主要原因是今年及去年均未安排因公出国(境)费支出

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.69万元,完成预算的34.5%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,节约支出。与上年相比减少0.68万元,减少49.63%,,减少的主要原因是接待省市领导人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因本年无公务用车购置预算,与上年相比无变化,无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因本单位无公务用车,与上年相比无变化,无变化的主要原因是本单位无公务用车

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.69万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元,全年共接待来访团组16个、来宾60人次,主要是农村集体产权制度改革及三资管理等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。务用车运行维护费0万元,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出72.62万元,比上年决算数增加43.66万元,增长150.76%。主要原因是:干部职工出差次数增加,差旅费有所增加办公费、会议费等多项支出均增加

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.72万元,用于召开三资专项整治会议、集体经济发展会议、新型农业经营主体会议,人数1280人,内容为三资专项整治工作、集体经济发展工作、新型农业经营主体培育与发展;开支培训费7.39万元,用于开展三资专项整治会议、集体经济发展会议、新型农业经营主体会议培训,人数1800人,内容为三资专项整治工作、集体经济发展工作、新型农业经营主体培育与发展工作。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无此项经费支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年,根据站年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出情况的概述和分析,我站2022年支出的主要绩效如下:

1、农村经营体制创新亮点频出。一是强化创新领导上着力。二是创造性地发展家庭农场和农民合作联合社,全县到目前为止,新增工商注册登记的家庭农场62家、农民专业合作社50家。三是2022年村集体经济收入8962万元较2021提高246%。四是农村土地确权颁证扫尾和纠错工作。

2、农民权益维护和农民负担监管再上新台阶。根据各部门单位的职责不同,分别对所有县直责任部门和25个乡镇(含办事处)在政策宣传、惠农补贴发放、涉农收费和涉农筹资等多方面工作要求进行了进一步细化,签订了目标管理责任状,严格实行责任追究和目标考核。

3、积极开展农村集体三资管理突出问题整治,促进村集体资产得到充分利用;规范村级财务管理,严格按规定完成村级财务清查572个和重点村财务审计4个,维护农村社会稳定。

(二)存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层次的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算。但对于追加项目支出的项目资金,没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及追加预算的项目支出的预算管理仅从总额进行控制,不便于进行精细化的预算管理和分析评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

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