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| 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
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| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年决算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 3417387.00 | 一、基本支出 | 4117387.00 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 700000.00 | 工资福利支出 | 2922577.00 |
| 行政性收费收入 | 140000.00 | 一般商品服务支出 | 973992.00 |
| 罚没收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 220818.00 |
| 专项收入 |
| 二、项目支出 | 230000.00 |
| 国有资产有偿使用收入 | 200000.00 | 工资福利支出 |
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| 其他纳入预算管理的非税收入 | 360000.00 | 对个人和家庭的补助 |
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| 三、专项资金拨款 |
| 专项商品和服务支出 | 230000.00 |
| 上级专项资金 |
| 债务利息支出 |
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| 本级专项资金 | 230000.00 | 债务还本支出 |
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| 四、政府性基金收入拨款 |
| 基本建设支出 |
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| 五、财政专户管理的非税收入拨款 |
| 其他资本性支出 |
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| 事业性收费收入 |
| 其他支出 |
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| 其他收入 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
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| 六、事业单位经营服务性收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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| 七、其他收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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| 八、上级补助收入 |
| 本年支出合计 |
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| 九、附属单位上缴收入 |
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| 本年收入合计 |
| 六、年末结转和结余 |
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| 十、年初结转和结余 |
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| 收入合计 | 4347387.00 | 支出总计 | 4347387.00 |
(
一审:
二审:
刘旭为
三审:
姚建龙 姚建龙)