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隆回县侨联2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县侨联2019年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00028 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县归侨侨眷联合会
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 长期公开

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县侨联2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 项目预算绩效情况

(五) 整体预算绩效情况

(六) 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分名词解释

七、相关的名词解释

第四部分附件

2019年度隆回县侨联部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

宣传贯彻党和政府的方针、政策、团结和动员广大归侨侨眷、港澳眷属,依法维护其合法权益,引进资金、技术、人才,协助和联系海外侨胞、港澳同胞来隆回投资兴业及投身公益事业,指导全县乡镇侨务组的业务工作,完成县委、县政府交办的其他工作。属正科级人民团体单位。现有事业编制3名,在职人员2名。本单位无下属二级机构。

二、单位基本情况

县归侨侨眷联合会编制人数3人,实际人数2人(其中,在职 2人,离退休0人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积40平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括侨联机关,没有直属单位。

(一)收入预算:2019年部门预算数31.39万元,同比上年增加0.58万元,增长2%,其中:公共财政拨款23.19万元,专项资金拨款8.2万元。

(二)支出预算:2019年部门预算数31.39万元,同比上年增加0.58万元,增长2 %,其中:一般公共服务23.19万元,项目支出8.2万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出31.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年部门预算数为23.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年部门预算数为8.2万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:归侨生活补助支出5.2万元,主要用于年满60周岁的老年归侨生活补助方面;工作和外事接待包干经费支出3万元,主要用于侨务工作经费、隆回籍海外华侨、华人、港澳同胞、归侨侨眷接待和联络联谊、维权、服务、招商引资等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费0.65万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0.65万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),比2018年执行数减少0.71万元,主要原因是:严格控制公务接待。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年县归侨侨眷联合会运行经费财政的拨款预算23.19 万元,比2018年执行数增加 0.58万元,增长2.57%。

(二)政府采购情况

2019年县归侨侨眷联合会采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值2.3972万元,其中:车辆 0辆,价值0万元,电气设备0.4045万元,其他通用设备1.5047万元,办公家具0.488万元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个,投资总额8.2万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七:相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。


附件:隆回县侨联2019年预算公开表

一审: 二审: 刘敏华 三审: 母健勇 聂晓萍

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