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一、部门职能职责和机构设置
1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律法规,编制全县人民防空建设规划和计划,经批准后组织实施;
2、根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划、审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查;
3、组织指导城市防空袭方案制订、组织群众防空袭建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设,战时组织开展城市人民防空袭斗争;
4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理;
5、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建的防空地下室)实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作,负责人民防空工程拆除审批工作;
6、会同有关部门组织人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训,指导群众防空队伍建设和训练;
7、管理人民防空经费和资产,负责全县人民防空行政性收费管理工作,承担县本级人民防空行政性规费的征收工作;
8、组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果;
9、 承担政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务,参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。
10、承办市人防办、县委、县政府、县国防动员委员会和县人武部交办的其它事项。
二、单位基本情况
人防办编制人数为 11 人,实际人数 18 人,其中在职16 人,离退休 2 人。小车编制数 1 台,实际 1 台。遗属补助人数 0 人,房屋面积 40 平方米。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2016年部门决算编报范围包括人防办单位机关及人防收费站、工程股等直属单位。
(一)收入决算。2016年决算收入 4339823.00元,比上年减少3751106元,减少46%。 (二)支出决算。2016年决算支出 2833006.48 元,比上年增加206564元,增长7%。
四、公共财政拨款支出决算
(一)基本支出:1506816.52。(二)项目支出:0。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 198839 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 89224 元、公务用车费 109615元(公务用车运行维护费 109615元,公务用车购置费 0元),比年初预算减少21161 元,主要原因是:经费控制得力。
2、2016年我单位因公出国共组团 0 个,共 0 人。
3、我单位现有公务用车1 辆,其中,今年属新购置的 0 辆。
4、2016年我单位国内公务接待共 140批次,总接待人数 1700人。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2016年人防办单位决算运行经费决算支出965100.48元。
(二)政府采购情况
2016年人防办决算采购预算总额20000元。其中:政府采购19697元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值2981081.85元,其中:车辆1辆,价值785297.60元,其他房屋建筑物1496897.34元,土地价值698886.91元。
(四)预算绩效情况
2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金决算收支情况特别说明
2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
( 一审: 二审: 三审: 刘旭为)