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2025年隆回县市场服务中心单位部门预算
文件名称: 2025年隆回县市场服务中心单位部门预算
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00067 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2025-03-05 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-05 有效期: 长期

  

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一)宣传、贯彻、执行相关的市场管理法律法规和政策,结合实际情况研究制定市场建设的措施和办法,并组织实施。

(二)管理全县各类商品市场,科学规划市场体系,指导和推动市场的培育、建设和发展。

(三)受托经营管理市场资产、负责市场内的物业管理、市场开发、改造与维修,并对市场内的设施进行维护和保养。

(四)制定和实施市场秩序、治安、消防、卫生等管理制度,并进行日常管理和服务。

(五)负责市场内划行规市,整治和处理混行经营和超门面超摊位经营行为。

(六)提供交易的场所和服务设施,并收取相应的费用。

(七)承接县委、县政府交接的其他工作任务。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室5个,所属事业单位6个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是:财务股、业务股、政工股、办公室、社会办指导股等。所属事业单位分别是:本单位机关,内设6个基层所(不属于二级单位或机构),金石桥市场管理所,活禽市场管理所,城管所,朝阳市场管理所,水果蔬菜批发市场管理所,霞飞市场管理所。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为隆回县市场服务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算961.8万元,其中,一般公共预算拨款961.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加27.16万元,主要原因:设施设备老化维修维护支出增加。

(二)支出预算2025年本部门支出预算961.8万元,其中:一般公共服务961.8万元。支出较去年预算增加27.16万元,主要原因设施设备老化维修维护支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算961.8万元,其中,一般公共服务支出961.8万元,占100.00%。

具体安排情况如下

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数357.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2025年本部门项目支出预算604.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城西市场、活禽市场、蔬菜水果市场管理费等支出44.6.万元,主要用于保障市场正常运行;市场运营维护、人员及工作经费缺口补助支出560万元,主要用于维护市场运营,营造良好秩序。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关机关运行经费47.9万元,比上年预算增加1.27万元,上升2.65%,主要原因是办公经费增多。

(二)“三公”经费预算2025年本部门机关“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算2.15万元,拟开展事业单位人员培训,人数45人,内容为事业人员年度培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额3万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为961.8万元,其中,基本支出357.2万元,项目支出604.6万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2025年部门预算表

附件:2025年隆回县市场服务中心部门预算公开表

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