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第一部分隆回县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 隆回县商务局概况
一、部门职责
隆回县商务局是负责全县的招商引资、内外贸易、市场体系建设、电子商务等工作的政府组成部门。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。隆回县商务局内设机构包括:承接产业转移股、市场体系建设股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、政工股、财务股、办公室八个股室及投资促进中心、商业综合服务中心等两个二级机构,负责归口管理市场管理中心。除投资促进中心外,其他机构均属财务独立核算单位。
(二)决算单位构成。隆回县商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县商务局机关本级以及下属投资促进服务中心。
第二部分 隆回县商务局2021年度部门决算表(见附表)
第三部分 隆回县商务局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计913.06万元。与上年相比,减少1249.52万元,减少58%,主要是因为中央、省、市拨入全国电子商务示范县项目项目资金及其他对企业的补助费用等专项资金减少造成。
二、收入决算情况说明
本年收入合计913.06万元,其中:财政拨款收入913.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计913.06万元,其中:基本支出513.77万元,占56%;项目支出399.29万元,占44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计913.06万元,与上年相比,减少1249.52万元,减少58%,主要是因为中央、省、市拨入全国电子商务示范县项目项目资金及其他对企业的补助费用等专项资金减少造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出913.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1249.52万元,减少58%,主要是因为中央、省、市拨入全国电子商务示范县项目项目资金及其他对企业的补助费用等专项资金减少造成。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出913.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出590.79万元,占65%;社会保障和就业支出17.51万元,占2%;卫生健康支出21.74万元,占2%;农林水支出8万元,占1%;粮油物资储备支出7.2万元,占1%;商业服务业支出267.82万元,占29%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为913.06万元,支出决算数为913.06万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出。
年初预算为346.6万元,调整预算数为338.52万元,支出决算为338.52万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按预算执行
2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出。
年初预算为128万元,支出决算为128万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行
3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为17.51万元,支出决算为17.51万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为21.74万元,支出决算为21.74万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
5、农林水(类)扶贫(款)其它扶贫(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为8万元,支出决算为8万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
6、商业服务业(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为75万元,支出决算为75万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
7、商业服务业(类)涉外发展服务(款)其它涉外发展服务(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为192.82万元,支出决算为192.82万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
8、粮油物资储备(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
9、一般公共服务(类)商贸事务(款)其它商贸事务(项)支出。
年初预算为0万元,调整预算数为124.27万元,支出决算为124.27万元,完成调整预算的100%,主要原因是:严格按调整预算执行
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出513.77万元,其中:人员经费377.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费136万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为16.43万元,完成预算的37%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。
公务接待费支出预算为44万元,支出决算为16.43万元,完成预算的37%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省市和县委县政府的要求,厉行节约,严控“三公”经费。与上年相比减少6.37万元,减少4.37%,减少的主要原因是按照中央、省市和县委县政府的要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有公务用车购置费及运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算16.43万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。
其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.43万元,全年共接待来访团组102个、来宾1326人次,主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出136万元,比年初预算数增加75.76 万元,增长125%。主要原因决算数包括了招商引资机关运行公用支出。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费16.38万元,用于召开招商引资、电子商务、成品油管理、社会零售等各类会议,人数1262人,内容为招商引资、电子商务、成品油管理、社会零售年度会议等;开支培训费0万元内容为开展成品油管理、社会零售等业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,2021年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额7.6万元,其中:政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.6万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
1-12月完成内联引资(省外境内)到位资金62.27亿元,同比增长35.08%,增幅排名全市第2。1-12月完成外资直投(实际利用外资)44.5万美元,总额排名全市第4。1-12月全县完成社会消费品零售总额166.84亿元,同比增长14.3%,增幅全市排名第9。1-12月完成外贸进出口总额13.83亿元,同比下降24.9%,总量排全市第4,增幅排全市第8,全年新注册对外直接投资企业1家(湖南宝庆农产品进出口有限公司)。
高质量发展指标完成情况:1-12月人均实际利用内资6167.06元,排名全市第12;人均实际利用外资0.45美元,排名全市并列第4。1-12月人均货物和服务贸易1370元,排名全市第7。1-12月人均消费支出15505元,全市排名第11名。1-12月人均高技术产品出口额2.67元,全市暂无排名。1-12月人均对外直接投资额未破零,排名全市并列第9。1-12月人均高技术产业实际使用外资额0.45美元,排名全市并列第2。2021年被评为全市招商引资先进单位、全县综合治理先进单位和县级文明单位等荣誉称号。
(一)招商引资成效显著
1、精心组织活动,确保工作实效。4月2日举办了2021年承接产业转移招商座谈会暨项目集中签约仪式,邀请了来自深圳、东莞、佛山、海口等异地隆回商会近80余名客商参会,会上签约了4个项目,签约金额达27.5亿元。10月20日,在县城举办了隆回县构建新发展格局推动高质量发展招商项目集中签约仪式,共签约招商项目4个,投资总额40.7亿元,其中外资项目1个,即九兴控股,投资3.5亿元的隆回连泰鞋业项目。
2、建立链长制,围绕产业链开展精准招商。制定中药材产业链等六大产业链,由县领导担任链长并负责产业链项目招商。今年来,县领导带队外出招商12次,前往长三角、粤港澳大湾区等地考察洽谈项目,围绕中药材产业链引进了广东大森林医药集团总投资10亿元的道地药材标准化生态产业园项目,推动了我县中医药产业化进程。围绕轻工智能制造产业链引进了东莞数控机床产业链配套项目、全自动局部UV上光机系列产品生产建设项目等4个亿元以上重大项目,总投资额7.46亿元,完善和壮大了我县机械加工配套生产能力。
3、精准对接项目招引,加快推进项目落地。1-12月引进亿元以上重大项目12个,合同引资73.66亿元,其中500强项目1个,即湖南三一智慧新能源设计有限公司投资4.2亿元的隆回储能示范电站项目。在手在谈项目35个,投资总额达300多亿元。围绕我县重点发展产业,进一步加强与客商的联络,以商招商、以外引商,推动项目引进及产业链的延伸。充分利用省市县驻异地商会等招商平台,收集客商信息,发挥沟通桥梁作用,带动客商来隆考察洽谈、投资兴业,积极发挥商务部门协调服务职能,推进项目进度,三一储能示范电站项目、连泰鞋业等项目从洽谈到签约落地用时不到一个月。
(二)市场建设项目全面实施
1、重点项目进展较快。桃洪中路地下商业街已于1月15日顺利开业,运营正常,并已申报创建“湖南省示范步行街”。安全食品冷链物流智慧城项目和义乌商贸城项目已全面动工建设,安全食品冷链物流智慧城项目列入2021年省级重点建设项目,2021年已完成投资4.75亿元,完成年度计划的95%。马路市场整治配套市场建设基本完成,全县79处马路市场整治到位,配套新建、改建市场33个,已建成并投入使用32个。新建加油站已竣工试营业3座,即雨山服务区加油站、金石桥镇金新加油站和北山镇东鄄加油站。
2、规划编制基本完成。《隆回县商业网点规划(2021-2035)》编制工作在等待我县国土空间规划成果出台的同时,在进一步调研和修改完善中。《隆回县成品油零售体系“十四五”发展规划(2021-2025)》,经县政府常务会议通过后,已通过市人民政府批准并纳入全市“十四五”成品油零售体系总体规划。
3、项目申报及行业监管成效明显。鸿利药业成功申报湖南省2021年度物流标准化项目建设完成并投入使用,已通过市商务局和市财政局联合验收,将获得65万元省级财政奖补资金。龙回一都茶业正式申报县域商业体系建设项目,已通过市商务局和市财政局联合核查。汽车、二手车流通行业通过审查后网上备案登记25家。再生资源回收行业网上备案登记12家。“管行业必须管安全”百日行动日常检查工作总体进展情况良好,全行业没有发生安全事故。
(三)市场运行监测扎实有效
1、适时做好经济运行分析。督促指导市场生活必需品企业和重要生产资料监测企业按时上报信息和报表,重点流通企业及时按要求完成年度报告。通过及时掌握市场供求状况,督促指导各大中型商贸企业做好新冠肺炎疫情期间和各节日市场物资供应保障,保证市场平稳运行。申报新增限额以上法人企业17家,已批准报表10家,申报限上个体企业39家,共49家。
2、加强加油站管理。集中时间对我县47座成品油加油站时行年检,参检率达100%。对所有加油站的安全生产工作进行全覆盖巡查。对每个加油站的每日记录、员工教育与培训、应急演练、消防器材设施和散装汽油的登记都仔细检查,对加油站员工进行安全知识随机抽问。对存在安全隐患、账卡不全、卫生不达标等行为的加油站,要求立行立改,严格按技术指标落实到位,有效确保了全县成品加油站点安全稳定。
3、推进消费促进。挖掘节日潜力促进消费,督促指导各大商家利用传统节假日,加强优惠促销活动。在金秋季节组织了各商超开展“迎中秋”、“庆国庆”等节日促销活动,国庆假日期间县城社会消费品零售总额达8.4亿元,同比增长18%。组织县内各大商家开展了“乐享消费、湘当有味”消费促进季活动,县城8大商超参加本次活动。以协会为龙头,开展专业领域消费促进活动。县汽车行业协会组织2021年4月隆回春季车展,现场销售汽车500多辆,销售额达6200多万元。7月县建材超市联盟联合红星美凯龙组织120多家品牌建材商开展年度大促销活动,销售额达6000多万元。加强线上线下融合,实体商场超市积极参与线上促销活动,全面开展“双11”返场、“双12”促销活动,把“6·18”“双11”这两个线上电商的促销盛宴搬进实体商场超市,极大促进了居民消费。
(四)电商示范县项目进展顺利
1、本土电商企业快速发展。2021 年以来,我县传统涉农生产加工企业继续努力实现触网升级,其中湖南宝庆农产品进出口有限公司、湖南盛世丰花生物科技有限公司、湖南龙回一都富硒茶业股份有限公司、湖南瑞源农业有限公司、湖南鸿利生态产业发展有限公司、湖南山界红糖有限公司、龙腾电子商务科技有限公司、湖南绿远农业发展有限公司、湖南现代许丰农业等9家限上涉农企业或继续深耕天猫、淘宝、京东、拼多多等传统主流电商平台,或开拓多多买菜、兴盛优选、十荟团等社群电商平台,或尝试微信、抖音、快手等视频直播销售平台,电商业务快速发展。
2.知名电商平台及关联企业纷纷落户隆回。与阿里巴巴继续深入合作“村淘”项目,“天猫优品”在本县签约站点达到 53 家,带动直接就业近 400 人,“天猫优品”站点月均收入均达到了 3000 元以上,日均快递包裹量超 2000 票。通过快递免费到村入户,一年为村民节省取件费近 300 万元。在上行层面,打造隆回的龙牙百合,协助其进入淘乡甜、淘宝、长沙的盒马鲜生等阿里系平台,带动了隆回龙牙百合农业合作社的快速发展。美团、饿了么、兴盛优选、多多买菜等平台关联企业也陆续落户本地发展,通过线上线下联动方式发展县域社群电商业务,综合类电商平台及外卖类电商平台业务量稳步增长,其中“多多买菜”、“兴盛优选”等作为本地社交电商企业,在各乡镇用户持续增长,让广大农村消费者体验到电商的便利和实惠,极大提高了农村群众的消费水平。
3、农产品品牌推广体系建设全面展开。策划设计隆回县公共区域品牌及“一县一品”品牌,形成隆回县电商产品梯队。为金银花茶、猪血丸子、辣椒酱、龙牙百合干等8家企业30个单品提供了公共品牌包装设计。打造3个以上年网销1000万元以上产品。召开品牌发布会、产销对接会等活动,完成区域公共品牌的宣讲与宣导。10月25日,在江苏南京溧水举办的2021年全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会上,我县组织“隆回希品”首批授权6家企业参展,并在大会上正式发布了我县农特产品区域公共品牌“隆回希品”,商务部流通产业中心主任安宝军等亲临现场指导。在2021“味道湖南”美食季名菜、名厨、名店、名优食材(“四名”)评选活动中,我县花瑶记忆推荐的“腊味合蒸猪三宝”在省级名菜网络投票中以219万票的高票荣获湖南名菜金奖。开展虎牙直播、乡村旅游节、芒果云超市、薇娅公益带货、农商互联展销会等9场农产品销售对接会,完成服务站长业务对接洽谈、三农主播直播带货、扶贫助农主播孵化等电商创业沙龙7次。2021年全县实现电商交易额达26.98亿元,同比增长32.62%,网络零售额达16.48亿元,同比增长39.3%,网商总数达2965家,同比增长11.5%。全县电商销售农产品5.59亿元,上架主流平台农产品销售占比达到12%以上。
4、电子商务进农村示范县项目进展顺利。县级公共服务中心建设方面。建成面积为2059平方米的县级电商公共服务中心,具备电商孵化、展示展销、线下体验、人员培训、包装设计、营销策划、产品展示、数据采集统计分析等功能。服务中心硬件配备齐全、制度完善、支撑服务配套到位,目前园区已进驻32家电商企业,累计送展龙牙百合、金银花、辣椒酱、柴火腊制品、木板年画等152个单品。乡村电商服务站点建设方面。服务站点硬件设备铺设已完成铺设,正在筹备打造优秀站点,315个站点已经全部建设完成并投入运营。目前已建成315个乡村电商服务站点,已植入的站点服务内容包括招工。县乡村三级物流体系建设方面。三级物流体系建设目前已完成县级仓储中心租赁、装修、基本硬件设备的配备,新增县级仓储租赁700平米,滩头和七江分仓已建设完成并投入运营。乡村站点配送线路打通12条路线,每1天配送1次。物流信息系统及车辆管理系统建设已经完成,正进入常态化管理。农产品供应链体系建设方面。建立了农产品质量监管制度和管理办法,对全县特色产品企业进行调研和产品整合,完成8家企业40款产品溯源入网,完成了30款产品标准化建设和8款精品网货打造,制定了6个产业产品标准文件,分等分级标准与电商流通标准,进行了针对企业的农产品分等、分级、分拣指导沟通服务,为6家农产品相关企业安装了可视化设备,2家企业提供环境传感设备的安装,完成了农食产品快检室建设和运营同时进行农产品检测服务30批次,开发300款网货产品。品牌推广方面。公共品牌包装设计(8家企业,30个单品)、对接了3家以上产品销售渠道,并组织开展了召开品牌发布会1场、一场公共品牌农产品销售大赛、1场农产品展销推广会、9场农产品销售对接会和10场电商沙龙活动。人才培训方面。培训总人数为13606人次,其中普及培训已完成288期,培训已达到8436人次(含政府机构工作人员培训1066人次);电商技能培训48期,培训达5170人次。通过培训带动创业就业392人。2022年1月初,该项目已顺利通过省商务厅组织的第三方专家组检查验收。
(五)外贸进出口增速减慢
1、“两仓”顺利投入运营。由隆回三百运动用品有限公司投资兴建的隆回保税仓和出口监管仓全面建成,于1月19日经邵阳市商务局、邵阳海关正式授牌并投入运营。我县“两仓”建设是全市进展最快的,受到了市商务局、邵阳海关和晏丽君副市长的高度评价,是全市最早投入使用的县级“两仓”,目前通过出口监管仓报关的隆回三百运动用品有限公司出口货物达133万元,迈出了隆回外贸进出口自主报关的第一步,是隆回外贸进出口业务的里程碑事件。
2、“破零倍增”企业增加。2021年自营外贸进出口企业达92家,42家企业体现了进出口实绩,新增“破零倍增”企业8家,分别是湖南叁合鞋业有限责任公司、湖南英高电子商务有限责任公司、湖南精琢智联皮革有限公司、湖南省永煜隆供应链管理有限公司、湖南腾隆羽绒制品加工有限公司、隆回佳霖工艺品有限公司、隆回县丰豪鞋业有限公司、隆回县丰源鞋业有限公司,体现进出口总额达3000多万元。
3、“加工贸易”加快发展。对企业开展针对性的走访和政策宣传工作,帮助企业作出可行性计划,逐月进行跟踪对接。与此同时,强化服务职能,加大外贸增长点的培育,对新办的企业全程陪同办理海关备案登记,充分利用邵阳外贸综合服务中心提供上门服务,讲解出口退税、金融融资、报关报检等工作。鼓励企业参加境外展会加快走出去步伐,深入开拓“一带一路”中东和南亚市场。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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