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2025年隆回县思源实验学校部门预算
文件名称: 2025年隆回县思源实验学校部门预算
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00036 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2025-03-05 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-05 有效期: 长期

  

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

隆回县思源实验学校坐落在桃花坪街道江湾村境内,是一所隶属教育局管理的九年义务制学校;其主要职能是实施实施中小学义务教育,促进基础教育发展,中小学学历教育,为教育教学提供管理保障及中小学教育教学管理。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室7个,所属事业单位 1个,

全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是: 党政办公室、教导处、总务处、政教处、教科室、小学部、初中部。

所属事业单位是: 隆回县思源实验学校。     

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为隆回县思源实验学校本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4392.16万元,其中,一般公共预算拨款4392.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加306.23万元,主要原因有:一是义务教育生均公用经费增加,二是纳入部门预算的教职工增加。                                                                                                               

(二)支出预算2025年本部门支出预算4392.16万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育4392.16万元,科学技术0万元,支出较去年预算增加306.23万元,一是义务教育生均公用经费增加,二是纳入部门预算的教职工增加。                                                  

1.教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)

2024年预算为3741.93万元,2025年预算为4092.16万元,比上年增加 350.23万元,增加9.4%,主要原因有:一是义务教育生均公用经费增加,二是纳入部门预算的教职工增加。

2.教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)

2024年预算为344万元,2025年预算为300万元,比上年减少44万元,减少12.7%,主要原因是:初中学生有所减少,公用经费随之减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算4392.16万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占 0%;教育4392.16万元,占100%。

1.教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)

2024年预算为3741.93万元,2025年预算为4092.16万元,比上年增加 350.23万元,增加9.4%,主要原因是::一是义务教育生均公用经费增加,二是纳入部门预算的教职工增加。

2.教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)

2024年预算为344万元,2025年预算为300万元,比上年减少44万元,减少12.7%,主要原因是:初中学生有所减少,公用经费随之减少。

具体安排情况如下                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数3712.16 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:1、工资福利支出3567.31万元(其中:基本工资1595.25万元、津贴补贴1.15万元、绩效工资854.4万元、奖金15万元、养老保险448.9万元、医疗保险199.14万元、医疗补助104.4万元、其他社会保障缴费12.39元、住房公积金336.68万元);2、商品和服务支出143.19万元(其中:培训费31.9万元,工会费46.86万元,福利费64.43万元);3、对个人和家庭的补助支出1.66万元。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算680万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 其中:义务教育生均公用经费支出680万元,主要用于中小学教育教学正常运转开支。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费143.19 万元,比上年预算增加20.63万元,上升16.83%,主要原因是纳入预算的职工比上年增加,福利费、培训费、工会费随之增加。

(二)“三公”经费预算2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算持平,主要原因是是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约                                                                                                                                                                                                             

(三)一般性支出情况:2025年本部门培训费预算31.9万元,拟开展在职教师业务培训,人数410人,内容为教师线上网络培训和线下培训、校本培训。拟计划举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,经费预算0万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额500万元,其中,货物类采购预算320万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算180万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4392.16万元,其中,基本支出3712.16万元,项目支出680万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2025年部门预算表

隆回县思源实验学校部门预算公开表 (1)

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