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隆回县统计局2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县统计局2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00181 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县统计局
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久
隆回县统计局2021年部门预算公开目录及说明
目录

第一部分  部门概况 
一、部门职能职责和机构设置 
二、单位基本情况 
第二部分  隆回县统计局2021年部门预算情况说明 
三、部门收支概况及变化情况说明 
(一)收入预算 
(二)支出预算 
四、公共财政拨款支出预算 
(一)基本支出 
(二)项目支出 
五、2021年“三公”经费预算情况说明 
六、其他有关情况说明 
(一)机关运行经费预算安排使用情况 
(二)政府采购情况 
(三)国有资产占有使用情况 
(四)项目预算绩效情况 
(五)整体预算绩效情况 
(六)政府性基金预算收支情况特别说明 
(七)一般性支出情况说明 
第三部分  名词解释 
七、相关名称解释 
第四部分  附件
2021年度隆回县统计局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支








一、部门职能职责和机构设置 
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家、省、市统计调查任务;监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。 
(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查规划;建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。 
(三)指导和协调全县统计业务工作,组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查,审批县直有关部门的统计报表制度,统计调查计划及其调查方案,指导部门统计工作。
(四)为县委、县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督,向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。 
(五)统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查、专项调查公报;发布社会经济统计信息;审批涉外社会调查项目、跨县涉外社会调查活动、以及向境外组织、个人和涉外机构提供统计资料。 
(六)建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设和网络建设。 
(七)管理县城乡经济调查队工作。 
(八)会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作;组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传、统计学会工作。 
(九)完成县委和县人民政府交办的其他任务。 
根据上述职责,县统计局设6个内设机构:1、办公室;2、二产业和能源统计股;3、三产业统计股;4、综合与社会发展统计股;5、普查与统计信息化股;6、执法监督股。另下设2个二级机构:1、隆回县综合经济调查队(副科级);2、隆回县电子计算机站(正股级)。 
2、部门预算单位构成。 
隆回县统计局只有本级,没有其他二级预算单位(2个二级机构财务没有独立,没有单独预算),因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县统计局本级。 
二、单位基本情况 
隆回县统计局编制人数为20人,实际人数36人(其中在职人数27人,离退休人数9人),遗属补助人数0人,小车编制数0台,实际0台,房屋面积 855平方米。 
三、部门收支概况及变化情况说明 
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括统计局归口管理使用的专项经费。 
(一)收入预算:2021年年初部门预算数692.1万元,同比上年增加315.6万元,增长45.6%,原因是:一是增加第七次全国人口普查经费;二是增加基本养老保险缴费和住房公积金等工资福利支出;其中:一般公共预算拨款 692.1万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入0万元。 
(二)支出预算:2021年年初部门预算数692.1万元,同比上年增加315.6万元,增长45.6 %,原因是:一是增加第七次全国人口普查工作经费;二是增加基本养老保险缴费和住房公积金等工资福利支出;其中:一般公共服务692.1万元,公共安全0万元,教育0万元。 
四、一般公共财政预算拨款支出 
2021年我单位一般公共预算拨款支出692.1万元,其中,一般公共服务支出692.1万元,占100%;公共安全支出0万元,占0 %。具体安排情况如下: 
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为296.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为396万元,是指第七次全国人口普查工作经费和统计专项工作经费,包括第七次全国人口普查工作经费、统计信息、统计抽样调查、联网直报等而发生的支出,其中:1、第七次全国人口普查工作经费支出300万元,主要用于普查员和普查指导员的补助、临聘人员工资、会议费、办公费、资料印刷费等;2、城乡住户一体化支出26万元,主要用于城镇及农村记帐户记帐补助、城镇农村辅助调查员补助、业务培训及年报会议费、资料报表印刷费等方面;3、统计信息、节能降耗、畜禽监测和贫困监测支出40万元,主要用于县乡两级统计电脑设备维护、节能降耗报表和台帐印刷、畜禽监测辅助调查员补助、散养小区、规模户及非农生产单位调查补助、报表及台帐印刷、业务培训和年报会议费、贫困监测记帐户及辅助调查员补助等方面;4、四上企业联网直报统计员奖励补助、四下企业及个体抽样调查支出26万元,主要用于规模企业统计员及乡镇统计员联网直报补助、规模以下工业抽样调查、个体户样本村调查补助等方面;5、宽带专线、统计年鉴及统计月报卡印刷费4万元,主要用于统计内网及县电子政务外网线路租用费、统计年鉴及统计月报卡等印刷费等方面。 
五、2021年“三公”经费预算情况说明 
2021年我单位“三公”经费预算数为6万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费6万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元)。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
六、其他有关情况说明                
(一) 机关运行经费预算安排使用情况 
2021年统计局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.67万元,比2020年决算执行数增加 2.58万元,增长 6.1 %。 主要原因是增加扶贫走访差旅费。
(二)政府采购情况 
2021年单位采购预算总额6.06万元。其中: 办公用品、电脑耗材、统计月报表印刷等货物采购预算5.81万元;台式电脑、打印机维修服务采购预算0.25万元;工程采购预算0万元。 
(三)国有资产占有使用情况    
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值267.07万元,其中:共有车辆0辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 
(四)项目预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目2 个,涉及一般公共预算拨款396万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。 
(五)整体预算绩效情况 
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额692.1万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)692.1万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出296.1万元、项目支出396万元。 
(六)政府性基金预算收支情况特别说明 
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。 
(七)一般性支出情况说明 
2021年本单位培训费预算0.4万元,拟召开城乡住户一体化调查辅助调查员和统计员培训,人数50人,内容为城乡住户一体化调查记账业务培训。差旅费预算4万元,拟为单位干部职工下乡的交通费和伙食补助费,内容为城乡住户一体化调查、劳动力调查、四上企业核查、粮食监测、畜禽监测、固定资产投资核查等。其它交通费用预算16.7万元,拟为单位车改后公务交通补助,内容为公务员及参公单位人员车改办批复的城区范围内的公务交通补助。拟举办各项活动预算0元。 
七:相关名称解释 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。 
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件:2021年度隆回县统计局部门预算公开表格

一审: 周湘平 二审: 隆回县 三审: 隆回县统计局

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