文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县特殊学校2018年部门预算说明
一、部门职能职责和机构设置
对残疾儿童少年实施义务教育、义务教育与康复训练二、单位基本情况
特殊学校单位编制人数为 45 人,实际人数 28人,其中在职 28人,离退休 9 人。小车编制数 0台,实际 0 台。遗属补助人数 3 人,房屋面积30668平方米。
三、部门收支概况及变化情况
(一)收入预算,2018年年初预算数189.9787万元,同比上年增加40万元,增长 26%;其中,公共财政拨款189.9万元。
四、公共财政拨款支出预算
2018年我单位公共财政拨款安排支出189.97万元,具体安排情况如下:
2018年年初预算数为189.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
五、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我单位共预算“三公”经费 0 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 0 元、公务用车费 0 元。
六、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2018年机关(事业)运行经费财政拨款预算189.97万元。
(二)政府采购情况
2018年本单位无采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值15099205 元,其中:车辆 0 辆,价值 0 元,其他通用设备1333332 元,办公家具 250000 元,房屋250000 平方米,价值13515873 元。
(四)项目预算绩效情况
2018年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款189.97万元;
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
七:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 一审: 二审: 三审: 本单位内审核后公开)