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一、部门职能职责和机构设置
1、根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,组织团员青年,积极完成党组织交给的各项任务。
2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设,为建立社会主义市场经济体制,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步做出应有的贡献。
3、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
4、指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
5、代表青少年利益,维护青少年的合法权益。
6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察,向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
7、积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。
8、承办县委和上级团委交办的其他工作。
二、单位基本情况
共青团隆回县委员会编制人数为 4 人,实际人数 3 人,其中在职 3人,离退休0人。小车编制数 0 台,实际 0 台。遗属补助人数 0 人,房屋面积 50 平方米。
三、部门收支概况
共青团隆回县委员会部门预算编报范围包括共青团隆回县委员会单位机关。
(一)收入预算,2016年年初预算数41.6457万元,其中,公共财政拨款41.6457万元。
(二)支出预算,2016年年初预算数41.6457万元,其中,一般公共服务41.6457万元(按功能科目分)。
四、公共财政拨款支出预算
2016年我单位公共财政拨款安排支出41.6457万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为29.6457万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项商品和服务支出12万元。
五、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年我单位共预算“三公”经费22000元,比2015年决算减少753元,主要原因是:减少公务接待经费支出。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2016年共青团隆回县委员会运行经费财政的拨款预算416457元,比2015年预算增加 91987元,增长_28_%。
(二)政府采购情况
2016年共青团隆回县委员会单位采购预算总额__0_元。其中:政府采购___预算___0__元;政府采购___预算___0__元。
(三)国有资产占有使用情况
截至_2016__年__3_月_30__日,我单位固定资产账面价值___18030__元,其中:车辆____0_辆,价值___0__元,其他通用设备___16230__元,办公家具___1800__元,房屋_0___平方米,价值___0__元。
(四)预算绩效情况
2015年决算实行绩效目标管理的项目__0___个,涉及一般公共预算拨款____0_元;纳入绩效评价试点的项目__0___个,涉及一般公共预算拨款___0__元。2016年预算实行绩效目标管理的项目__0___个,涉及一般公共预算拨款__0___元;纳入绩效评价试点的项目___0__个,涉及一般公共预算拨款__0___元。
(审核:游勇)