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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 共青团隆回县委员会2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度共青团隆回县委员会部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分
部门概况
一、部门职能职责和机构设置
1、根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划,组织团员青年,积极完成党组织交给的各项任务。
2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统,积极投身经济建设,为建立社会主义市场经济体制,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步做出应有的贡献。
3、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。
4、指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。
5、代表青少年利益,维护青少年的合法权益。
6、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察,向组织部门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。
7、积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。
8、承办县委和上级团委交办的其他工作。
单位内设机构:办公室。本单位无下属二级机构。
二、单位基本情况
共青团隆回县委编制人数4人,实际人数4人(其中在职4人,离退休0人),遗属补助人数0人。小车编制数0台, 房屋面积50平方米(租用),固定资产3.0232万元。
第二部分
部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围包括共青团隆回县委机关
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入62.9485万元,比上年减少15%。总支出62.9485万元,比上年减少15%。
(二)收入决算情况:2018年收入62.9485万元,其中:一般公共预算拨款收入62.9485万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年,减少11.05万元。减少了项目经费等。
(三)支出决算情况:2018年支出62.9485万元,其中:一般公共服务62.9485万元,与2017年减少11.05万元。减少了项目经费等。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入62.9485万元,比上年减少15%,一般公共预算财政拨款收入62.9485万元。财政拨款总支出62.9485万元,比上年减少15%,一般公共预算财政拨款支出62.9485万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入62.9485万元,比上年减少15%。财政拨款支出62.9485万元,比上年减少15%。
(二)2018年财政拨款收入62.9485万元。其中:一般公共预算拨款收入62.9485万元,与2017年减少11.05万元。减少了项目经费等。
(三)2018年财政拨款支出62.9485万元。基本支出: 57.9485万元,其中:工资福利支出26.3765万元,商品和福利支出32.0219万元,对个人和家庭补助支出4.55万元。项目支出: 5万元,与2017年减少11.05万元。减少了项目经费等。
六、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为1.8万元,决算数为0.4万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元,决算数为0万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元,决算数为0万元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为1.8万元,决算数为0.4万元,公务接待7批26人次。
“三公”经费增加变化情况说明
2018年“三公”经费决算比2017年减少0.245万元,共青团隆回县委按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
没有政府性基金决算:共青团隆回县委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2018年共青团隆回县委机关(事业)运行经费财政拨款决算支出27.02万元,比2017年预算增加11.74万元,团队志愿服务活动费用增加等。
(二)政府采购情况
2018年共青团隆回县委县政府采购总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值3.02万元,其中:车辆0辆,价值0元,其他通用设备2.1万元,办公家具0.92万元,房屋50平方米(租用)。
无公车和大型设备: 共青团隆回县委无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个。
第三部分
名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 钱琦 马小霞)