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2025年中共隆回县委办公室部门预算
文件名称: 2025年中共隆回县委办公室部门预算
统一登记号:
索引号: 4305240029/2025-00046 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2025-03-05 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2025-03-05 有效期: 长期

  

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、负责安排县委领导的公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导交办的事项。

2、围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作,组织办理政协委员有关提案。

5、及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反映有关动态。

6、负责全县党政系统密码通讯和管理工作,负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

7、负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

8、做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

9、负责县委大院安全保卫、综合治理工作,负责县委大院房地产(县人大、县政协办公楼除外)、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

10、负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室14个,所属事业单位1个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是:秘书组、保密机要室、总值班室、政策研究室、法规室、督查室、信息组、行政组、政工组、外事组、综合组、国安组、党史和档案组、对台和港澳组。       

所属事业单位分别是:隆回县机关事务服务中心         

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为中共隆回县委办公室单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算967.34万元,其中,一般公共预算拨款967.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少216.47万元,主要原因有:配合省委巡视工作、县外事委及补2023年经费缺口等专项业务经费减少。                                                                                                                                                 

(二)支出预算2025年本部门支出预算967.34万元,其中:

一般公共服务967.34万元。支出较去年预算减少216.47万元,主要原因是配合省委巡视工作、县外事委工作及补2023年经费缺口等专项业务经费减少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算967.34万元,其中,一般公共服务支出967.34万元,占100%。

具体安排情况如下                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数854.2万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2025年本部门项目支出预算113.14万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:党政机关电子公文系统专线租赁支出16.2万元,主要用于全县党政机关电子公文系统专线租赁费等方面;台胞台属生活补助支出6万元,主要用于隆回县台胞台属的生活困难补助和慰问等方面;物业管理费专项支出31万元,主要用于县委大院内保安保洁等;文印经费10万元,主要用于全县性下发文件的印刷(打印);外事委员会工作经费10万元,主要用于县外事委的会议和差旅费用;维保服务费13.86万元,主要用于县委大院内的公共设施设备、办公用房的维护(修)。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费121.31万元,比上年预算增加5.35万元,上升4.61%,主要原因是办公费如订报刊增多、工会经费(上缴基数增大)等支出增加。

(二)“三公”经费预算2025年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算增加1.3万元,主要原因是根据县政府工作报告,预计2025年公务接待极可能增加。                                                                                                                                                                                                                                                           

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算5.13万元,拟开展办公室文秘工作培训,人数110人,内容为对全县各单位的办公室工作人员的公文写作及公务应酬等方面进行专业培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额14万元,其中,货物类采购预算12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2万元。                                                                                                                                                                                                                                                        

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为967.34万元,其中,基本支出854.2万元,项目支出113.14万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2025年部门预算表


中共隆回县委办公室部门预算公开表

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