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目录
第一部分 部门概况
一、 部门职能职责和机构设置
二、 单位基本情况
第二部分 隆回县万和实验学校2020年部门预算表
三、 部门收支概况及变化情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一) 基本支出
(二) 项目支出
五、 2020年“三公”经费预算情况
六、其他有关情况
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2020年度隆回县万和实验学校部门预算公开表格
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款预算收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 “三公”经费预算表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目预算支出绩效目标申报表
十、 整体预算支出绩效目标申报表
十一、 政府采购预算支出表
一、部门主要职能和机构设置
隆回县万和实验学校坐落在隆回县城东的万和经济技术开发区,是一所从幼儿园到高中的综合性学校;现设幼儿园、小学部、初中部、高中部一园三部。其主要职能是开展幼儿教育,健体启智,培养良好习惯;实施基础学历教育,促进基础教育发展,立德树人,培养合格人才。本预算数据无下属二级单位。
学校内设机构包括:学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队
二、单位基本情况
编制人数为314人,实际人数313人,其中在职313人,离退休6人,遗属补助人数2人;小车编制数1台,实际1台;房屋面积87100平方米,固定资产10312万元。
三、部门收支概况及变化情况
2020年部门预算编报范围为万和实验学校.无下级机构.
(一)收入预算:2020年年初预算数3559.97万元,同比上年增加292.68万元,增长8.2%;增加的原因是教师人数增加,工资相应增加;一般商品服务支出增加。其中,公共财政拨款3327.34万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入232.63万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数3559.97万元,同比上年增加292.69万元,增长8.2%;增加的原因是教师人数增加,工资相应增加;一般商品服务支出增加。其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育3559.97万元。
四、公共财政拨款支出预算
2020年我单位公共财政拨款安排支出3559.97万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为3305.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为254,13万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:基建维修支出254.13万元,主要用于学校内广场改造工程、小学教学楼维修等方面。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位共预算“三公”经费0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元)。
与2019年相比无变化。主要原因:严格遵守中央八项规定,严禁公款接待.
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2020年万和实验学校运行经费财政的拨款预算213.97万元,比2019年执行数减少437.74万元,下降67.17%。主要原因是专项拨款纳入部门预算.
(二)政府采购情况
2020年万和学校采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元;政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我校单位固定资产账面价值10312万元,其中:车辆 1辆,价值15万元,其他通用设备 837.1 万元,办公家具 336.3 万元,房屋87100平方米,价值5955.8万元。
(四)项目预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个,投资总额3559.9746万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)3327.3466万元、纳入预算管理的非税收入拨款232.628万元,按支出性质分:基本支出3305.8362万元、项目支出254.1384万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2020年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况:2020年本单位预算基层党建经费28.01万元,主要用于党建活动的开展,计划每年组织党员到红色教育基地学习参观一次.
七:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
( 一审: 二审: 隆回县万和实验学校 三审: 隆回县万和实验学校)