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目录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县五里公路超限检测站2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县五里公路超限检测站部门决算公开表格
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算相关信息统计表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
(一) 主要职能
1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策,制定本站的各项管理制度。
2、依法对在隆回县境内公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施。
3、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息。
4、管理、维护本站的设施、设备和信息系统。
5、法律、法规规定的其他职责。
(二) 机构设置
我站内设党政综合办公室、财务审计股、法规综治股、安全机务股、监察室和5个中队(即4个外勤执法中队和1个机动中队)。本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。
二、单位基本情况
隆回县五里公路超限检测站 编制人数为 39人,实际人数39人,其中在职 39人,离退休 0人。小车编制数 1台,实际 7台。遗属补助人数 0人,房屋面积
2421平方米,固定资产账面521.5万元。
第二部分 2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围包括隆回县五里公路超限检测站,无下设机构。
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入487.98万元,比上年增加0.33%。总支出487.98万元,比上年增加0.33%。
(二)收入决算情况:2018年收入487.98万元,其中:一般公共预算拨款收入487.98万元,政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年增加1.59万元。增加原因:职工工资福利增加,财经预算拨款增加。
(三)支出决算情况:2018年支出487.98万元,其中:工资福利387.94万元,对个人和家庭的补助9.52万元,一般公共服务90.32万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。比2017年增加1.59万元。增加原因:职工工资福利增加。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入487.98万元,比上年增加0.33%,一般公共预算财政拨款收入487.98万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出487.98万元,比上年增加0.33%,一般公共预算财政拨款支出487.98万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入487.98万元,比上年增加0.33%。财政拨款支出487.98万元,比上年增加0.33%。
(二)2018年财政拨款收入487.98万元。其中:一般公共预算拨款收入405.48万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款82.5万元,比2017年增加1.59万元。增加原因:职工工资福利增加。
(三)2018年财政拨款支出487.98万元。基本支出: 487.98万元,其中:工资福利支出387.94万元,商品和服务支出90.32万元,对个人和家庭补助支出9.52万元。项目支出: 0万元,与2017年增加1.59万元。增加原因:职工工资福利增加。
六、 “三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为11万元,决算数为9.95万元。其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为10万元,决算数为9.84万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为10万元,决算数为9.84万元,公务车辆保有7辆),公务接待费预算数为1万元,决算数为0.1万元,公务接待3批8人次。
2018年“三公”经费决算比2017年减少20.4万元,隆回县五里公路超限检测站按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
隆回县五里公路超限检测站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一) 机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2018年隆回县五里公路超限检测站事业运行经费财政拨款决算支出90.32万元,比2017年决算增加0.96万元,增加原因:办公费、劳务费增加。
(二)政府采购情况
2018年隆回县五里公路超限检测站政府采购总额0.21万元,其中: 单位执法岗亭购置空调0.21万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值521.5万元,其中:车辆7辆,价值154.06万元,其他通用设备273.36万元,办公家具0.2万元,房屋760.77平方米,价值93.88万元。单位无价值200万元以上的大型设备。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
第三部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
( 一审: 二审: 刘敏华 三审: 龙艳科 龙艳科)