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一、部门职能职责和机构设置
1、制订全县宣传思想工作规划和措施,指导全县贯彻执行宣传文化有关政策和法规,归口管理我县文体广新局、县传媒中心,县网管办,县文联,联系县新华书店,协调全县宣传文化系统各部门各新闻宣传单位之间的关系。2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。3、负责引导社会舆论,指导协调全县各单位的新闻工作。4、负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织、协调全县各级党员干部主要是股级以上干部的理论学习、教育和考试;6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协调有关部门开展涉台问题的对外宣传;指导和协调全县对外文化交流工作。7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。8、负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作,综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。9、负责全县企事业单位政工干部职称评定;指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。10、负责全县宣传文化事业发展的指导方向,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
二、单位基本情况
宣传部编制人数为 18人(含文联、网管办),实际人数 23人,其中在职 23人,离退休10人。小车编制数 2台。遗属补助人数 0人,办公房屋面积 140 平方米。
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2017 年部门预算编报范围包括宣传部机关及文联、网管办等直属单位。
(一)收入决算。2016年决算收入 6317821.5 元,比上年增加1195861.5元,增长18.9%。 (二)支出决算。2016年决算支出6317821.5元,比上年增加1195861.5元,增长18.9%。
四、公共财政拨款支出决算
(一)基本支出:3672221.5元(二)项目支出:2645600元。
五、2016年“三公”经费决算说明
1、2016年我单位“三公”经费实际支出数329100 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费258600元、公务用车费70500元(公务用车运行维护费 70500元,公务用车购置费 0 元),比年初预算减少100900元,主要原因是:(1)、公务接待媒体记者有所减少;(2)公务用车比预算减少开支9500元。
2、2016年我单位因公出国共组团 0 个,共 0 人。
3、我单位现有公务用车 2 辆,其中,今年属新购置的0 辆。
4、2016年我单位国内公务接待共 180 批次,总接待人数2610人。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费决算安排使用情况
2016年宣传部单位决算运行经费决算支出1940221.5元,比2016年预算增加170221.5元,增长8%。主要原因是公务员新增工资及人员增加。
(二)政府采购情况
2016年宣传部单位决算采购预算总额29780元。其中:政府采购29780元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我单位固定资产账面价值1084165元,其中:车辆2辆,价值434352元,其他通用设备649813元,房屋0平方米,价值0元。
(四)预算绩效情况
2016年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
(五)政府性基金决算收支情况特别说明
2016年决算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
( 一审: 二审: 罗俊 三审: 阳黎 刘旭为)