文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
一、部门主要职能和机构设置
1、制订全县宣传思想工作规划和措施,指导全县贯彻执行宣传文化有关政策和法规,归口管理我县文体广新局、县传媒中心,县网管办,县文联,联系县新华书店,协调全县宣传文化系统各部门各新闻宣传单位之间的关系。2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,负责全县意识形态工作责任制的检查和落实,负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。3、负责引导社会舆论,指导协调全县各单位的新闻工作。4、负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织、协调全县各级党员干部主要是股级以上干部的理论学习、教育和考试;6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协调有关部门开展涉台问题的对外宣传;指导和协调全县对外文化交流工作。7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。8、负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作,综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。9、负责全县企事业单位政工干部职称评定;指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。10、负责全县宣传文化事业发展的指导方向,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。机构设置为办公室、组织人事组、理教宣传组、新闻组、文明办、未成教办、外宣办。内设正科级单位县社科联,副科级事业单位县网管办,辖县文联、县传媒中心、县文体广新局、县新华书店。
二、单位基本情况
宣传部编制人数为18人(含文联、网管办),实际人数27人,其中在职27人,离退休10人,遗属补助人数0人;小车编制数2台,实际1台;房屋面积140平方米,固定资产110.95万元。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入690.4万元。比上年增加58.6万元,增加8%。总支出526.4万元,比上年减少105万元,减少17%。结转164万元。
(二)收入决算情况:2017年收入690.4万元,其中:一般公共预算拨款收入690.4万元,政府性基金预算拨款收入0万元。比2016年增加58.6万元。增加原因是2017年县财政增加文化事业文化产业发展资金200万元。
(三)支出决算情况:2017年支出526.4万元,其中:一般公共服务526.4万元,比2016年减少105万元。减少原因是2017年县财政增加的文化事业文化产业发展资金200万元,因资金到位较晚尚未支付。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入690.4万元,比上年增加8%,一般公共预算财政拨款收入690.4万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出526.4万元,比上年减少17%,一般公共预算财政拨款支出526.4万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度财政拨款总体情况
2017年财政拨款收入690.4万元。比上年增8%。财政拨款支出526.4万元,比上年减少17%。
(二)2017年财政拨款收入690.4万元,其中:一般公共预算拨款收入690.4万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元.与2016年比增加58.6万元。增加原因2017年县财政增加文化事业文化产业发展资金200万元。。
(三)2017年财政拨款支出526.4万元。基本支出:286.7万元,其中:工资福利支出259.3万元,商品和福利支出27.4万元。项目支出:239.7万元。与2016年减少24.86万元。减少原因2017年县财政增加的文化事业文化产业发展资金200万元,因资金到位较晚尚未支付164万元。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为36.3万元,决算数为29.3万元.其中:因公出国(境)费预算数为00万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为3.3万元,决算数为4.5万元,公务接待费预算数为33万元,决算数为24.8万元,公务接待292批2386人次。
2017年“三公”经费决算比2016年减少3.7万元,一是宣传部按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。二是2017年大型活动较上年减少,接待支出相应减少。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算:宣传部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年宣传部部门机关(事业)运行经费财政拨款决算27.4万元。与2016年相比减少97.2万元。减少原因是核算科目调整。2016年将部分项目经费支出列入行政运行经费。
(二)政府采购情况
2017年宣传部门政府采购总额2.534万元,其中主要为购办公设备支出
(三)国有资产占有使用情况
宣传部共有车辆2辆。2016年移交公车平台一台。2017年实际使用一台。
九:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2017年度XX部门部门决算公开表格
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 王祥云)