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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县委宣传部2018年部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
(二)收入决算情况
(三)支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
(二)2018年财政拨款收入
(三)2018年财政拨款支出
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2018年度隆回县委宣传部部门决算公开表格
第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责和机构设置
1、制订全县宣传思想工作规划和措施,指导全县贯彻执行宣传文化有关政策和法规,归口管理我县传媒中心,县网管办,县文联,联系县文体广新局、县新华书店,协调全县宣传文化系统各部门各新闻宣传单位之间的关系。2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,负责全县意识形态工作责任制的检查和落实,负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。3、负责引导社会舆论,指导协调全县各单位的新闻工作。4、负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;组织、协调全县各级党员干部主要是股级以上干部的理论学习、教育和考试;6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协调有关部门开展涉台问题的对外宣传;指导和协调全县对外文化交流工作。7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。8、负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作,综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。9、负责全县企事业单位政工干部职称评定;指导、协调全县新闻系列职称评定的有关工作。10、负责全县宣传文化事业发展的指导方向,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。机构设置为办公室、组织人事组、理教宣传组、新闻组、文明办、未成教办、外宣办。内设正科级单位县社科联,副科级事业单位县网管办。本决算数据包含下属二级单位。
二、单位基本情况
宣传部编制人数为17人(含文联、网管办),实际人数25人(已调入但工资手续未转2人)。离退休13人,遗属补助人数0人;小车编制数2台,实际0台;房屋面积140平方米,固定资产118.7万元。
第二部分 部门决算情况说明
三、部门收支概况及增减变化情况
(一)2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入817万元。比上年减少37.4万元,减少5.7%。总支出715万元,比上年增加188.6万元,增加26.3%。
(二)收入决算情况:2018年收入653万元,其中:一般公共预算拨款收入634万元,科学技术支出3万元,文化体育与传媒支出16万元,政府性基金预算拨款收入0万元。比2017年减少37.4万元。减少原因是在职人员减少,文化事业产业发展资金减少。
(三)支出决算情况:2018年支出715万元,其中:一般公共服务548万元,比2017年增加21.6万元。科学技术支出3万元,文化体育与传媒支出164万元,增加原因是2017年结转的村级文化服务示范点建设资金和文化事业产业发展资金在2018年支出。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入653万元,比上年减少5.7%。一般公共预算财政拨款收入634万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出2018年支出715万元,比上年增加188.6万元,增加26.3%。一般公共预算财政拨款支出548万元,其它文化体育与传媒支出167万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入653万元。比上年减少5.7%。财政拨款支出715万元,增加26.3%。
(二)2018年财政拨款收入653万元,其中:一般公共预算拨款收入634万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元.与2017年比减少37.4万元。减少原因减少原因是在职人员减少,文化事业产业发展资金减少。
(三)2018年财政拨款支出715万元。基本支出:475.7万元,其中:工资福利支出202.49万元,商品和福利支出185.53万元,对个人和家庭补助支出77.48万元。项目支出:239.3万元。比2017年减少0.4万元。
六、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为17.5万元,决算数为16.94万元.其中:因公出国(境)费预算数为00万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2万元,决算数为1.88万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台,公务用车运行费预算数为2万元,决算数为1.88万元,公务用车保有0台,2018年8月全部移交),公务接待费预算数为15.5万元,决算数为15.07万元,公务接待120批1050人次。
2018年“三公”经费决算比2017年减少12.36万元,一是宣传部按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。二是2018年大型活动较上年减少,接待支出相应减少。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算:宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一)机关(事业)运行经费决算安排使用情况
2018年宣传部部门机关(事业)运行经费财政拨款决算195.73万元。与上年相比增加168.33万元。增加原因是核算科目调整。(2017年将部分机关运行经费列入项目支出。)
(二)政府采购情况
2017年宣传部门政府采购总额0万元,
(三)国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值118.7万元,其中有车辆2辆。价值43万元(2016年移交公车平台一台。2018年移交公车平台一台,但一直没相关手续无法调账)。其它通用设备60.7万元,办公家俱15万元。
(四)预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0个,纳入绩效评价试点的项目0个,涉一般公共预算拨款0个。重点绩效评价结果为0。
第三部分 名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县宣传部)