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目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
中共隆回县委宣传部是县委工作机关,为正科级。对外加挂县新出版局(县版权局)、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调全县宣传文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调全县党的意识形态工作。结合巡察工作开展专项检查。3.统筹指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。4.组织开展和指导社会科学学术研究活动,促进常态交流,组织开展社会科学普及和咨询服务工作。负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。5.统筹分析研判和引导社会舆论。6.负责全县新闻出版业的管理。7.负责指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。8.负责管理全县电影行政事务。9.负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协调有关部门开展涉台问题的对外宣传;指导和协调全县对外文化交流工作。10.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,协调指导国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。11.负责制定全县群众性的精神文明建设活动规划,做好组织协调、督促落实工作,综合、协调、组织、指导全县开展群众性精神文明创建活动。12.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、文学艺术、社会科学和互联网信息等方面县直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室9个,所属事业单位3个,全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、理教组、意识形态组、宣传组、新闻组、新闻出版(版权)组、文明创建指导组、志愿服务管理组、政工组。
所属事业单位分别是:代管县文联、县社科联,辖二级机构县新时代文明实践指导服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算506.29万元,其中,一般公共预算拨款506.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加37.34万元,主要原因有:一是人员增加,二是宣传思想工作经费增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算506.29万元,其中:
1.一般公共服务(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款),行政运行(项)
2023年预算为468.95万元,2024年预算为506.29万元,比上年增加37.34万元,增长8%,主要原因是:一是人员增加,二是宣传思想工作经费增加。
2.一般公共服务(类),宣传事务(款), 一般行政管理事务(项)
2023年预算为190万元,2024年预算为244.17万元,比上年增加54.17万元,增长28.51%,主要原因是:一是人员增加,二是宣传思想工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算506.29万元,其中:
1.一般公共服务(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款),行政运行(项)
2023年预算为468.95万元,2024年预算为506.29万元,比上年增加37.34万元,增长8%,主要原因是:一是人员增加,二是宣传思想工作经费增加。
2.一般公共服务(类),宣传事务(款), 一般行政管理事务(项)
2023年预算为190万元,2024年预算为244.17万元,比上年增加54.17万元,增长28.51%,主要原因是:一是人员增加,二是宣传思想工作经费增加。
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数304.29万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算202万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 文联社科联协会工作支出39万元,主要用于县文联、县社科联所辖协会工作开展等方面;外宣媒体协会活动支出100万元,主要用于中央、省、市主流媒体和外宣媒体合作等方面;宣传思想工作支出55万元,主要用于未成年人教育、文明考核、宣教、中心组学习、社科及魏原研究工作开展等方面;文联支出8万元,主要用于文联工作运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费42.17万元,比上年预算增加3.22万元,上升8.3%,主要原因是增加人员。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2.7万元,其中,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少3.7万元,主要原因是树立过“紧日子”思想,从严控制公务员接待支出。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算2万元,拟召开全县宣传思想文化工作会议,人数120人,内容为宣传思想文化工作部署安排;培训费预算5.52万元,拟开展全县意识形态工作培训,人数200人,内容为意识形态工作培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额3 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为506.29万元,其中,基本支出304.29万元,项目支出202万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024 年隆回县委宣传部部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )