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目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委关于政法工作的决策部署及工作要求,推进平安隆回、法治隆回建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作;掌握分析全县政法舆情动态,指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作;监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法;指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设,协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室 8个,所属单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是:政工室,综治指导室,维稳指导室,反邪教指导室,政策研究室,执法监督室,办公室,扫黑指导室。
所属单位是:法学会。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的为中国共产党隆回县委员会政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算729.61万元,其中,一般公共预算拨款729.61万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加145.76万元,主要原因有:将扫黑除恶斗争工作经费100万元、司法救助经费30万元纳入年初预算,新增1名预算人员,工资福利及公用经费预算增加15.76万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算729.61万元,其中,一般公共服务699.61万元,公共安全30万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加145.76万元,主要原因有:将扫黑除恶斗争工作经费100万元、司法救助经费30万元纳入年初预算,新增1名预算人员,工资福利及公用经费预算增加15.76万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算729.61万元,其中,一般公共服务支出699.61万元,占95.89 %;公共安全支出30万元,占4.11 %。具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为569.61万元。
2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为130.00万元。
3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2022 年预算数为30.00万元。
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数329.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算400万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括政法工作经费240万元,主要用于各项政法专项工作经费等方面;法学会工作经费10万元,主要用于支付法学会办公经费等方面;扫黑除恶工作经费100万元,主要用于扫黑除恶专项工作经费等方面;反邪教协会工作经费20万元,主要用于支付反邪教协会办公经费等方面;司法救助工作经费30万元,主要用于司法救助金发放等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费34.37万元,比上年预算减少18.66万元,下降35.19%,主要是公车补贴纳入人员经费预算,公用经费减少,机关运行经费相应减少。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元,主要原因是2022年部门预算经济分类错误,纳入项目支出办公费预算。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算2.09万元,拟开展政法干警政治轮训,人数约300人,内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平关于政法工作的重要指示指示精神,以及党的重要政治理论等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为729.61万元,其中,基本支出329.61万元,项目支出400万元,具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
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